同學你好,這個發票是開的不征稅發票嗎?麻煩你再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
老師你好,我是一個房建的總包單位,現在將鋼結構專業分包了,那現在分包企業給我開發票我怎么做會計分錄呢!
老師好,我公司是代建模式的一般納稅人,建設項目外包給施工方,完工后移交給項目方,我公司只收取代建費。施工方給我公司開票,我公司給項目方開票,請問怎么做會計分錄?
老師好,我公司是代建模式的企業,開給建設單位的建筑發票、監理等費用發票,計入什么會計科目?還交增值稅嗎?
老師好,代建企業是一般納稅人,給政府建設單位開具的項目資金發票,怎么做會計分錄呢?
老師 您好,企業幫政府代建基礎市政建設項目,政府全額財政撥款給企業,這種情況下代收代支的財政資金要交增值稅和企業所得稅嗎?有沒有相關的政策規定?會計分錄應該怎么記
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
老師,我公司是代建政府項目,外包給施工方。收到委托方項目資金時,給委托方開的票,怎么做會計分錄?
同學你好,應該確定收入處理,借,銀行存款,貸,主營業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。
我公司負責代建項目的設計、施工、驗收后移交給政府。請問按什么行業進行賬務處理?
同學你好,按建筑行業進行賬務處理。