你好 ;? 是的。這個要掛? 其他應收款- 張三2萬??
老師,我想問一下,我們公司開出機械租賃發票150萬,勞務費100萬,需要成本票,個人代開給公司機械租賃票150萬,勞務的成本需要做工資表,我4.5.6三個月做了50萬的工資,還有50萬,后面還要再做工資,但是7月要季報,如果有50的利潤,是不是要預繳企業所得稅,我能不能多開進點機械票,先通過季報,不預繳所得稅,然后后面幾個月再做工資,把勞務費的成本做出來,這樣可以嗎?
老師您好,首先祝您節日快樂! 以下是我的問題兩個問題,希望您幫忙解答,非常感謝! 我們兩家公司剛注冊下來,并沒有實際入資注冊資金,A公司8月銀行賬單里出現了三筆費用,三筆都是2元,用途均為股權轉讓款,是由公司轉給個人的。 B公司8月銀行賬單里也出現了三次費用,金額也是2元,用途均為股權買價款,這三人就是A公司收到轉讓款的三人,也是由B公司轉給他們個人的,請問這樣兩家公司要怎么做分錄呢? 第二個問題是,我們公司投資一家公司,金額是十萬元,已從公戶轉款,備注某某公司投資款,請問這筆賬單要怎么做分錄呢?望老師賜教,感謝!
老師,請問一下,8月A公司收款10萬元,其中2萬元應該付給B公司,B公司應開具2萬元發票給A公司后付款,但B公司8月未開票,9月開票,那么A公司8月的分錄是借 銀行 10萬 貸 主營 7.92萬 銷項 0.08萬 其他應付款 B 2萬;B公司8月做借 應收賬款 A 2萬 貸 主營 1.98萬 銷項 0.02萬,9月開票后做借 銀行 2萬 貸 應收 2萬。但是,稅務上面,對于B公司,8月有了銷項,9月開票又產生一次銷項,這個就重復了,應該怎么處理?
請問公司分期付款買車給員工做福利費怎么做帳? 比如車36萬 1、除了已支付12萬,剩下的24萬分期支付 2、用公司名義分期每個月一萬 3、員工接受這輛車起需要工作三年后才能離職 4、提前離職規定入如下: ①2年內分期貸款還沒有還完離職的話則2年剩余月份1.3萬償還公司。 ②超過兩年未滿三年離職的則剩余月份需要償還公司8000元 按上述福利規定,我們要收到發票要怎么做福利費入賬金額和分錄怎么做 實際支付了12萬首付,其他的還沒有付,但是發票開的是全款。要是一次性入福利費扣除限額有限制,我們按照今年工資算,預計全年福利費扣除數20-21這里。要是按12萬入賬加上11-12分期支付今年這個車福利費就占14萬,要是其他福利費加起來就在21萬以內可以全額扣除。全款入賬就扣除發生的福利費里有25萬這里沒得扣除要調增
老師,請問公司是機械租賃公司,張三幫忙公司租賃了幾個人個人的挖機,付款給張三,先轉了10萬,這次結算了8萬,有代開8萬發票,剩下的2萬結余到下次結算,剩余2萬做賬是通過其他應收款來做賬嗎
資產負債表期末未分配利潤是正數,我要把未分配利潤變成負數,我需要調整哪些數據
收到客戶購買商品的合同定金,客戶不提貨了,定金不退,需要開發票,發票上的品名是按照合同上的品名寫嗎?
在山姆超市買的一些水果,豬肉,飲料,零食等可以入賬嗎
老師,凈殘值的處理方法有哪些?
你好老師,這是餐飲2024年1-10月是小規模,之前會計賬上未做價稅分離,發生在一二季度,稅務按含稅報的,扣稅時,借稅金及附加貸應交稅費,繳納時,借應交稅費貸銀行 我現在要把賬調對,應該怎么做,分錄是什么
杭州進出口 商品已經出口,但是合同錯誤,購買方寫錯了,發票購買方也錯了,是24年的單子,現在應該怎么辦?
老師計劃成本,什么時候記材料采購,原材料,什么時候記材料采購這塊有總結嗎
專門借款資本化利息暫停期間,閑置收益也需要暫停嘛?
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老師,單位參加失業保險繳費基數去哪里查詢,