這個(gè)在開票軟件里面可以開票。
采購(gòu)方把開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表寄過來了,我這邊開好了負(fù)數(shù)發(fā)票寄給對(duì)方,采購(gòu)方寄來的紅字增值稅專用發(fā)票信息表還要寄還給采購(gòu)方嗎
老師,收到對(duì)方開過來的紅字增值稅專用發(fā)票信息表如何開具紅字發(fā)票呢?
對(duì)方發(fā)過來的紅字增值稅專用發(fā)票信息表(對(duì)方已經(jīng)抵扣),我們是全電發(fā)票,應(yīng)該怎么開出紅字發(fā)票
老師,給對(duì)方開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,在哪能查出來對(duì)方有沒有給開紅字發(fā)票呢
請(qǐng)問如何開具數(shù)電紅字增值稅專用發(fā)票信息表,
個(gè)人安裝門窗服務(wù)向稅務(wù)局申請(qǐng)代開發(fā)票,怎樣開才能避開20點(diǎn)的勞務(wù)稅率
1、已知某企業(yè)目標(biāo)資金結(jié)構(gòu)中長(zhǎng)期債務(wù)的比重為20%,債務(wù)資金的增加額在0-10000元范圍內(nèi),其利率維持5%不變。該企業(yè)與此相關(guān)的籌資總額分界點(diǎn)為( )元。這題沒讀明白?
老師好,小規(guī)模納稅人處理一般納稅人時(shí)2010年購(gòu)入的挖掘機(jī)按多少稅率交增值稅
老師,填報(bào)匯算清繳工資那張表時(shí),計(jì)提的金額是50萬(wàn),如果現(xiàn)在已經(jīng)把計(jì)提的金額都發(fā)完了,實(shí)際發(fā)生額也是50萬(wàn)吧,那稅收金額也是50萬(wàn)是嗎
內(nèi)賬的應(yīng)收應(yīng)付跟外賬的應(yīng)收應(yīng)付,怎么核對(duì),主要看借方還是貸方?看那個(gè)方向是還沒開票?感覺不好核對(duì),因?yàn)橐粋€(gè)是全額入賬,一個(gè)是只入不含稅金額,那我怎么核對(duì)?是對(duì)余額還是發(fā)生額!對(duì)那個(gè)方向!有點(diǎn)蒙圈啊!請(qǐng)教請(qǐng)教
老師,給兼職財(cái)務(wù)申報(bào)個(gè)稅是按勞務(wù)報(bào)酬適用累計(jì)預(yù)扣法還是不適用累計(jì)預(yù)扣法啊?
老師,公司24年12月份稅局讓補(bǔ)稅,所屬期是24年2月份的,12月份已經(jīng)補(bǔ)稅了,但是滯納金于25年3月份才產(chǎn)生,滯納金發(fā)票所屬期是24年2月份至24年12月份,24年12月份沒有做這筆滯納金,并且已經(jīng)季報(bào),現(xiàn)在匯算時(shí)這筆滯納金應(yīng)該調(diào)增嗎?匯算時(shí)該如何處理?
老師,我們公司進(jìn)項(xiàng)是專票,開給我們下游是普票可以吧?
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費(fèi),他們?cè)侔l(fā)放勞務(wù)派遣人員工資。現(xiàn)有一問題,勞務(wù)派遣公司無(wú)工會(huì),我單位要求讓其加入我公司工會(huì)。那么撥繳上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)這塊是由我單位連同正常員工工資一起計(jì)提2%計(jì)算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務(wù)費(fèi),導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
老師,內(nèi)賬多收4個(gè)點(diǎn)的稅錢,計(jì)入那個(gè)會(huì)計(jì)科目?