然后,那你讓稅務局那邊給你查一下九月份的什么時間時間報道。
申報11月份的個人所得稅提示申報失敗,錯誤信息提示9月未申報,補報后再申報本期,但是11月初交接過來的時候之前的會計并沒有說9月沒申報,并且10月份的也正常申報了
老師,8月份開票3000噸,9月份已經認證申報,又在9月份紅沖掉188噸且開具正確的發票了,并且9月份申報時沒有申報這188噸的稅,等于是8月提前交過了對吧? 現在10月份發現8月份那一批全部開錯了,需要全部紅沖再開,那應該紅沖3000噸還是3000-188噸?
我想問一下在9月份申報表,因為沒來得及開發票,所以在9月份申報表填了未開具收入,等到10月份再回相應發票,但是10月份開的發票因為有問題,所以在11月份沖紅部分發票,但這個月申報10月份的時候發現在未開具發票收入填回相應收入負數,沖回9月份填的未開具發票收入,以及加上10月份的收入,但申報表顯示比對不通過,應該怎么填申報表
8月份到現在都有發工資,但是公司做個稅申報的時候只申報了一個人其它人都沒有申報個稅,每個員工都是每個月的工資都沒有超過5000元的,現在能不能在申報11月份個稅的時候把之前沒有申報個稅的人員補在11月份的工資一起累計申報個稅?不更正申報,直接放11月份累計申報會怎么樣
老師你好,我想問一下你看是有這么的情況,現在11月份申報10月份的工資薪金所得,然后嗯我10月份的時候,在個稅系統里比如說申報了一個人,比如說申報了3000的工資,但是我記賬的時候我沒有計提也沒有發放,嗯,然后呢,這個人的工資他確實也不是在10月份發放的,我只是個稅申報了他,但是賬也沒有記上,然后呢,嗯等到11月份的時候,我能夠把我10月份申報的這個工資補上嘛,補提嘛,然后我確實這個工資也是在11月份發放的,然后連計提再發放都記到11月份可以嗎?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?