你好,股東的稅款 股權轉讓印花稅=股權轉讓價款*萬分之5 個人所得稅=(股權轉讓價款—初始投資成本)*20%
公司按注冊資本轉讓股權,注冊資本1000萬,A股東550萬,B股東350萬,C股東150萬,現在A股東將550萬的轉讓給新股東D,需要繳納哪些稅呢?
公司本來只有一個股東,注冊資金300萬,現在要加一個股東進來,轉讓30%的股權,請問,需要繳納哪些稅費,具體如何計算的?
您好,我公司注冊資本金為110萬,公司股東實繳110萬,現在以112萬將公司股權出售,需要繳納哪些稅款?如何計算。
老師甲公司股東是法人股東A.現在A公司將股權賣給B公司,賣價是400萬,當時甲公司注冊資本是100萬,但是沒有實際繳納,實際繳納金額為0,這個賣股權需要繳納什么稅,按多少繳納?
#提問#老師,您好!我公司股東占注冊資本100萬,實繳了5萬,現在想把股權轉讓了,實繳的5萬可以算作新股東的嗎?或者實繳的5萬怎么處理?股東可以取出這5萬嗎?
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報