同學,你好 這個月做工資分錄的時候,把少扣的錢,補在這個月
老師,公式之前兩個月扣繳個人所得稅的時候借應交稅金-應交個人所得稅,貸銀行存款,沒有在工資表上扣除員工的個稅,然后這個月我在工資表上補扣了之前的個稅,我應該怎么做分錄?
老師,我們社保是當月扣上月的,工資也是當月發上月的,我們扣社保在發工資之前,記賬時扣社保也做在發工資之前,所以扣社保的分錄在前,發工資個人部分社保部分之后可以嗎?
員工離職時候社保沒有繳,但是扣了社保費,但是這個月實際扣的時候發現之前少扣了一分錢,怎么辦呢
請問老師,我們有一個員工上次社保忘記扣,這個月補扣后,怎么寫分錄呢?
請問老師,這個月社保多扣了我們人員的社保費,下個月社保要把多扣的費用要退回我們 請問這月多扣的這個分錄應該怎么做?
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
老師,您好,請問企業審計報告后面注冊會計師還有他們的營業執照需要賦碼嗎
計入哪個科目?分錄是?
借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金
我的意思是少扣的那一部分的話
少扣那一部分單獨分錄是怎么樣的
同學,你好 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分)
另外,非公司員工我們代繳社保,她打錢給我們。也是少扣了,這個怎么做分錄
同學,你好 分錄一樣的 代繳納社保的員工,和正式員工的分錄是一致的
通過什么科目收這筆錢呢。現在她來補現金
同學,你好 借:庫存現金 貸:營業外收入
這個不用繳納增值稅和企業所得稅吧
同學,你好 不用繳納增值稅的