借:應付職工薪酬 貸:個稅
老師,公式之前兩個月扣繳個人所得稅的時候借應交稅金-應交個人所得稅,貸銀行存款,沒有在工資表上扣除員工的個稅,然后這個月我在工資表上補扣了之前的個稅,我應該怎么做分錄?
我看學堂課程交個人所得稅 借:應交稅費-個人所得稅 貸:銀行存款 員工發(fā)工資扣的時候是: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 我記的是 :繳納的時候是: 借:其他應收款 貸:銀行存款 下月發(fā)工資的時候是 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 銀行存款.可以嗎
應交稅費-個人所得稅之前只做了繳納的分錄 支付工資時沒做分錄導致借方有余額 ,現(xiàn)在怎么調賬呀 支付工資掛在其他應付款-個人戶 上的 所以銀行存款都是對的 有三四個月沒有做貸方分錄 我能在這個月 一次性做掉嗎 就是支付工資時 貸: 應交稅費-應交個人所得稅 其他應付款-個人戶
老師,本月銀行給員工繳納個稅177.69元,而我做工資的時候計提個稅是84.94元, 下月從工資扣除個稅92.75元,這樣做可以嗎?計提:借應付職工薪酬-職工工資84.94 貸應交稅金-個人所得稅84.69元 實際繳納:借:應交稅金-個人所得稅177.69 貸銀行存款177.69
公司車輛一次做了費用,現(xiàn)在出賣該車輛,如何做賬
請問收到這個信息是什么意思,需要從哪里查看?
酒精和垃圾袋入周轉材料-低值易耗品,還是管理費用啊,二級明細寫什么
老師,開回來的進項專票是13個點的貨物銷售類 開出去的銷項是6個點的勞務類專票, 那這開回來的這13點的進項專票可以進行抵扣銷項嘛
老師總賬會計都是干啥工作內容啊
老師同一供貨商如果只掛一個往來,用預付好還是應付好
老師問一下,去年10月份的工資計提少了,現(xiàn)在怎么辦?
制造費用多計提折舊了,已經(jīng)結轉主營業(yè)務成本了,這個怎么調整,賬務怎么做
老師,公司滅火器的更換費用1288元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,個稅申報上填贍養(yǎng)老人,那不是獨生子女,填父母 是不是就有1500+1500,3000可以扣除