同學,你好 嗯嗯,是的 總在公司的費用,就可以
老師,如果開票開的是住宿費和餐飲費,但是是因為開會才發生了這些費用,那賬上可以記會議費嗎?所得稅前可以報銷抵減嗎?
一般納稅人的外賬,開餐飲發票,住宿發票這些是不是可以當費用發票抵企業所得稅,如果老板開自己的車這個加油費開的發票能抵企業所得稅嗎?
我公司是一般納稅人,住宿餐飲開具的專用發票可以抵扣嗎?和主營范圍不符。是工作業務需要而在外住宿開具的發票
老板也是沒什么費用的 我買的這些課可以開發票嗎?可以的話到交企業所得稅是不是就可以當做費用來抵扣讓老板少交企業所得稅了?
老師,如果公司是一般納稅人,哪些普票的進項稅可以抵扣,比如餐飲,住宿普票不能抵扣是吧,但是如果收到正規打車發票是可以抵的哇,還是快遞費正規發票也可以抵扣嗎
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
同學,你好 嗯嗯,是的 用在公司的費用,就可以