? 先計入原材料去。? 領用直接做 :借生產成本 貸? ?原材料? ?
甲食品加工廠(增值稅一般納稅人,適用稅率13%)2019年09月發生下列業務: (1)向農民收購小麥(屬于初級農產品,稅率9%)20噸,收購憑證上注明價款20 000元,驗收后送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成增值稅稅率為13%的食品,支付加工費價稅合計904元,取得增值稅專用發票;(2)從縣城某工具廠(小規模納稅人)購入小工具一批,取得稅務機關代開的增值稅專用發票,支付價稅合計款4 120元;(3)將以前購入的12噸玉米渣(屬于初級農產品,稅率9%)對外銷售10噸,取得不含稅銷售額25 000元,將2噸玉米渣無償贈送給客戶; (4)生產鈣奶餅干(屬于13%的貨物)銷售,開具的增值稅專用發票上注明銷售額120 000元
某面包廠(增值稅一般納稅人)購進小麥加工廠面包對外銷售。2019年9月面包廠購進小麥,取得一般納稅人開具的增值稅專用發票,注明金額1000元,稅率9%,稅額90元,款項用銀行存款支付;取得小規模納稅人申請稅務機關代開的增值稅專用發票,注明金額2000元,稅率60元,款項用銀行存款支付;收購農業生產者小麥,支付現金3000元,給農業生產者開具收購發票。購進小麥當月全部生產領用,會計怎樣處理?
1.某面包廠(增值稅一 般納稅人)購進小麥加工廠面包對外銷售。2019年9月面包廠~購進小麥,取得一-般納稅人開具的增值稅專用發票,注明金額1000元,稅率9%,稅額90元,款項用銀行存款支付;取得小規模納稅人申請稅務機關代開的增值稅專用發票,注明金額2000元,稅率60元,款項用銀行存款支付;收購農業生產者小麥,支付現金3000元,給農業生產者開具收購發票,購進小麥當月全部生產領用,會計怎樣處理?
某面包廠(增值稅一般納稅人)購進小麥加工廠面包對外銷售。2019年9月面包廠購進小麥,取得一般納稅人開具的增值稅專用發票,注明金額1000元,稅率9%,稅額90元,款項用銀行存款支付;取得小規模納稅人申請稅務機關代開的增值稅專用發票,注明金額2000元,稅率60元,款項用銀行存款支付;收購農業生產者小麥,支付現金3000元,給農業生產者開具收購發票。購進小麥當月全部生產領用,會計怎樣處理?
2021年12月,某方便面生產企業(增值稅一般納稅人)因管理不善,導致一批2021年8月向農業生產者收購的小麥在倉庫中霉爛變質(已按9%購進小麥,計算抵扣進項稅),賬面成本13604元(含運費500元,支付運費時取得一般納稅人開具的增值稅專用發票),其轉出的進項稅額()元。
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?