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1、某商業(yè)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年5月份發(fā)生下列業(yè)務(wù)(1)購入壁紙一批,取得增值稅專用發(fā)票,價款200000元,增值稅26000元,這批壁紙50%用于裝飾職工食堂,50%用于零售,取得含稅收入135600元。(2)購入書包10000個,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款90000元,增值稅11700元,將其中500個贈送給某共建小學,其余以每個20元的零售價格全部零售。(3)將本企業(yè)電梯廣告位出租給某廣告公司發(fā)布廣告,收取含稅廣告位占用費40000元,該建筑取得于“營改增”之前,該商業(yè)企業(yè)對此業(yè)務(wù)選擇簡易計稅方法計稅。(4)為B食品廠(增值稅一般納稅人)代銷橄欖油,取得零售收入76300元。與B食品廠結(jié)賬,支付B食品廠43600元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票。另向B食品廠收取結(jié)賬額5%的返還收入。(5)將企業(yè)使用過的包裝物賣給廢品回收公司,取得含稅收入6000元(其他相關(guān)資料:上述增值稅專用發(fā)票均合規(guī)且在本月抵扣)要求:(1)該企業(yè)當期實際可抵扣的增值稅進項稅(2)該企業(yè)當期的增值稅銷項稅額(3)該企業(yè)當期應(yīng)納的增值稅

2021-12-04 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-04 14:48

你好需要計算做好了給你

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你好需要計算做好了給你
2021-12-04
你好需要計算,投好了發(fā)給你
2020-10-18
學員你好,計算如下 1 26000*0.5+13000+45200/1.13*0.13=31200 2 150000/1.13*0.13+20*10000/1.13*0.13+40000/1.05*0.05+79100/1.13*0.13+6000/1.13*0.13=51960.51
2022-11-25
你好,請把題目完整發(fā)一下
2022-10-14
你好,把題目完整發(fā)上來
2020-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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