你好 ;? ? 可以的。 你可以先結轉到轉出未交增值稅借方掛著 去做留抵 ;? ?我沒有看到你的分錄。 你要么發出來看看? ?
你好,當月只有進項稅,想問下月底進項稅轉到未交增值稅這個做法有錯誤嗎?錯和對有相對應的文件嗎?因為有人認為根據增值稅會計處理規定月底進項稅不要結轉,但是我覺得結轉與不結轉都是可以的,是否結轉與不結轉都可以呢?謝謝~
老師,我這樣做分錄對嗎?主要是下面留底稅額可以這樣做嗎?因為我搜的好多都說進項大于銷項 不用做結轉分錄,但是我覺得為了賬目的清晰,我想做清晰點,你覺得這樣可以嗎
老師,我寫下來就感覺思路清晰點,因為我之前累計折舊沒有寫數字,所以看不出來,老師你的分錄才對,我確實沒有看到差額多少做進費用,分錄不平。老師你這樣有個過度科目,差額這樣就看出來了,老師再幫忙看下,是用老師這邊這個對嗎?
老師,我們是小企業會計準則,因為匯算清繳調增暫估款,做分錄時做到利潤分配-以前年度損益調整,這個月我結賬檢查的時候顯示資產負債表的未分配利潤不等于凈利潤加期初未分配利潤減利潤分配,但是我覺得我的分錄就應該這么做沒有錯啊,這樣的話用不用管呢,可以直接結賬嗎?
老師,上面那張紙是3月的,因為3月的進項比較多,我們不用這么多,但是為了把進項和銷項科目都沖平做了個待抵扣進項科目,下面是4月的,進項比較少,就用了3月遺留多的待抵扣進項,這樣做分錄對嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
我不知道你有沒有看到我上傳的圖片,我在發一次,這樣是可以是嗎
你好;? ? 沒有收到的? ? ; 不是你這樣掛的; 應該做? ? ?:借應交稅費-應交增值稅 - 銷項稅 ;? 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅? ? 貸應交稅費-應交增值稅- 進項稅 ;? ? ? ?你上面我看是進項稅大于了銷項稅了? ?
那你的意思不用應交稅費 增值稅留底稅額
你好; 是的。? ?沒有這個科目的 。? ??
好的,謝謝
沒事的;? ? 看我寫的來處理就行了。 留抵即可? ??