你好 ; 借銀行存款 ;應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ; 借銀行存款貸應(yīng)收賬款
我是出納,8月份入職的,之前都是法人自己做日記賬,6月份對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出一筆10萬到法人賬上做為支付房租費(fèi)用,銀行日記賬應(yīng)該做支出10萬,現(xiàn)金日記賬做收入10萬,當(dāng)時(shí)銀行賬做了支出10萬,現(xiàn)金賬沒有做收入 原來是沒有做出余額的,所以做錯(cuò)了也不知道,我這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在不知道怎么做
病人微信支付到醫(yī)院銀行賬戶的錢,怎么做賬?因?yàn)椴粫?huì)一筆的記賬,是到月底了才提現(xiàn),可是當(dāng)月沒到賬,怎么記賬呢?
公司沒有開公戶,網(wǎng)上平臺(tái)賣貨之后,提現(xiàn)到銀行卡里。給別人錢也是微信支付寶或是銀行卡轉(zhuǎn)賬,沒有現(xiàn)金支付。那么這些明細(xì)全部寫銀行日記賬嗎?還是說從卡里走錢,無論你是微信支付寶支付,只要卡里有收入支出就寫銀行日記賬。微信支付寶平臺(tái)收入就寫現(xiàn)金日記賬。我是小白。記賬憑證都不會(huì)
公司有一個(gè)微信賬戶,用于收一些零售的款。我在月底的時(shí)候,會(huì)把微信的錢全部轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶。但有時(shí)候月末幾天到的款來不及轉(zhuǎn)(例如,31號(hào)到賬的,這時(shí)候轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶,次月1日才能到賬),就放在微信賬戶上了。那么我在做賬的時(shí)候,微信賬戶暫存錢我可以先不做賬,等到轉(zhuǎn)入銀行賬戶的時(shí)候再做賬嗎?
老師醫(yī)院賣藥,病人掃微信支付公戶,結(jié)果優(yōu)惠了0.5元那怎么記賬啊藥是20,到公戶的錢是19.5
請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
你好,老師,請(qǐng)問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報(bào)收入嗎?
請(qǐng)問老師我們是光伏發(fā)電公司,二月份我們收到的電費(fèi)我確認(rèn)收入了但是還沒開票,當(dāng)時(shí)三月做的借銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 這樣對(duì)嗎,現(xiàn)在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費(fèi)及其他費(fèi)用,在沒有收入的時(shí)候這些都怎么做賬
老師,申報(bào)之前還是企業(yè)納稅信用為B級(jí),現(xiàn)在納稅信用為D級(jí),企業(yè)會(huì)不會(huì)面臨查賬?這個(gè)怎么處理?
老師,去年有個(gè)招待費(fèi)的專用發(fā)票,我做進(jìn)項(xiàng)了,今年事務(wù)所查帳,說這個(gè)要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,一共才30元,這個(gè)我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準(zhǔn)后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)不對(duì)?
老師,請(qǐng)問內(nèi)審和審計(jì)一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業(yè)收入凈額等于什么?
打這么多,我不知道你說的是哪一個(gè)才是對(duì)的
你好 ;? ? ?你們自己核對(duì) ;? 哪些是收入?