同學你好,一般情況下是購銷合同。然后資金賬簿每本五元。
老師,我想問的是今年一年我都沒有計提和繳納印花稅,現在補交了印花稅,會計分錄應該怎么寫,需要計提嗎
老師你好,麻煩問一下印花稅都包括哪些呀?還有公司有車輛,每年交的保險費我們是不是還要繳納印花稅呢?
老師好!我們公司今年都沒有交過印花稅,請問填印花稅表需要統計那些金額呢?
老師你好,我們公司是今年6月份成立的,目前沒有交任何印花稅,那需要交那些印花稅?
老師,實收資本印花稅是收到當年交一次就好了還是每年都要交呢?我們公司實收資本是注冊那年就收到了后面沒有增加,今天稅務局通知我們說2022年的印花稅還沒有交,說是實收資本的
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
購銷合同指的是當年的購進和銷售的金額。
是購銷合同的,需要填寫那些金額呢?
同學,比如說你實現的銷售金額,這個按照開票系統上面的收入。
購進的金額,按照你進項稅票里面的不含稅金額。
是不是在電子稅務局里面的資產負債表里面有的金額填上去就可以了?
同學你好,這個不是資產負債表兒,是利潤表里面的收入和成本。
老師好!喔,就是利潤表里面的,營業收入金額?上營業成本里面的金額填進去就可以,對嗎?
同學, 對的,可以按照這個規則來填,每年保持一致。