你好,您好!1.分配工資? 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)? 借:××費(fèi)用(管理/銷(xiāo)售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 3.次月發(fā)放工資時(shí)? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款? 4.上交杜保? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分%2B個(gè)人部分)? 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款? 5.上交個(gè)人所得稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 貸:銀行存款?
老師,講問(wèn)下,一般納稅人,國(guó)企,每個(gè)月要扣除績(jī)效部分后才是實(shí)發(fā)工資,績(jī)效工資要一個(gè)季度考核才發(fā),講問(wèn)每個(gè)月怎么計(jì)提做賬呢?
老師,講問(wèn)下,一般納稅人,國(guó)企,每個(gè)月要扣除績(jī)效部分后才是實(shí)發(fā)工資,績(jī)效工資要一個(gè)季度考核才發(fā),講問(wèn)每個(gè)月怎么計(jì)提做賬呢?
老師,我想問(wèn)一下我們上個(gè)月一個(gè)員工的社保公司部分300,個(gè)人繳納100,公司已經(jīng)都交過(guò)了,但是我們這個(gè)月5號(hào)發(fā)上個(gè)月的工資,這個(gè)員工3月31日離職了,這個(gè)月沒(méi)有工資,但是有350的績(jī)效可以抵扣,這個(gè)帳我要怎么做呢?
老師,我想問(wèn)一下我們上個(gè)月一個(gè)員工的社保公司部分300,個(gè)人繳納100,公司已經(jīng)都交過(guò)了,但是我們這個(gè)月5號(hào)發(fā)上個(gè)月的工資,這個(gè)員工3月31日離職了,這個(gè)月沒(méi)有工資,但是有350的績(jī)效可以抵扣,這個(gè)帳我要怎么做呢?
郭老師,請(qǐng)問(wèn)一下嗯,我們這次發(fā)了一萬(wàn)多塊錢(qián)的員工年度績(jī)效,那這樣子的話(huà),我要怎么做弄后面的附件呢?就是做工資嗎?還是做什么?因?yàn)楣べY表單獨(dú)的每一年年度會(huì)有個(gè)年度考核,然后會(huì)發(fā)年度績(jī)效獎(jiǎng),那這個(gè)錢(qián)我怎么做?后面的副表比較合適。
私戶(hù)轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)的需要開(kāi)發(fā)票怎么辦
老師,公司之間的分紅,收到分紅的一方,怎么做分錄
老師倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)按平方米開(kāi)可以嗎
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅跟公司的招投標(biāo)有沒(méi)有什么影響的?
請(qǐng)問(wèn)下,公司拍到的建筑工地出的土 再賣(mài)出去 是不是要開(kāi)票算收入, 如果不開(kāi)票 是不是也要做無(wú)票收入。
公司員工工傷,員工借款墊付護(hù)工費(fèi),沖賬沒(méi)有發(fā)票,賬務(wù)處理營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn),到時(shí)候匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,公司注冊(cè)資本200萬(wàn),A股東占股60%,B股東占股40%,注冊(cè)資金200萬(wàn)可以都由A股東投入嗎
公司更換了法人,原來(lái)公司欠法人的錢(qián)想清零,如何做賬務(wù)處理?如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,但是公司賬上也沒(méi)有錢(qián)
老師還借款,進(jìn)來(lái)是對(duì)公轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在要付,用一般戶(hù)對(duì)公轉(zhuǎn)可以嗎
老師你好,我想問(wèn)一下公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本太小了,對(duì)公司后期業(yè)務(wù)有影響嗎?比如業(yè)務(wù)訂單都是100萬(wàn)左右的,但這個(gè)公司注冊(cè)資本只有3萬(wàn)
老師,績(jī)效工資還沒(méi)發(fā)呢,怎么休現(xiàn)?
你發(fā)的時(shí)候才做賬的了額
但本月工資表里有造冊(cè)哦 而且是一個(gè)季度才發(fā)一次,
一個(gè)季度才發(fā)一次,你發(fā)的時(shí)候才做賬的了,
但這個(gè)已經(jīng)每個(gè)月都造到工資表里了呀
那么你并入管理費(fèi)用 貸方是 其他應(yīng)付款
老師,我是做的 借:管理費(fèi)用一績(jī)效 貸:應(yīng)付職工薪酬一績(jī)效,這樣可以嗎
你好,對(duì)的,你的理解是對(duì)的