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老師我結轉增值稅一直按照下圖這樣做的 沒有通過轉出未交增值稅這個科目做 這樣對嗎

老師我結轉增值稅一直按照下圖這樣做的 沒有通過轉出未交增值稅這個科目做 這樣對嗎
2021-12-02 13:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-02 13:30

你好,可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1797 追問 2021-12-02 13:31

那我計提了增值稅加計抵減后應該怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2021-12-02 13:31

借應交稅費增值稅加計扣除貸營業外收入。

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快賬用戶1797 追問 2021-12-02 13:35

我知道這是計提步驟 然后算稅的時候應該怎么做分錄呢 借應交稅費 銷項 貸應交稅費加計抵減 應交稅費進項 應交稅費未交 這樣做可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-02 13:35

你留底啦,不需要抵扣的,如果需要交稅抵扣的情況下,借應交稅費,未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。

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快賬用戶1797 追問 2021-12-02 13:39

哦哦 我明白了 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-02 13:40

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
你好,可以的,可以這么做的。
2021-12-02
第一個可以的。 第二個未交增值稅。
2024-06-13
同學你好 不對的 應該繼續保留這個余額在“應交稅金-未交增值稅”的貸方,直到下一次需要繳納增值稅時,再從該余額中抵扣。
2024-04-10
可以的,沒問題的哈
2024-09-04
你好,貸方應該是應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
2021-08-05
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