借銀行存款 銷售費(fèi)用 貸預(yù)收賬款。
我們給別人開了電子普通發(fā)票,我們是個(gè)體工商戶餐飲行業(yè)的,開的金額含稅是500的,客戶是會(huì)員卡充值,我們贈(zèng)送了一百金額,怎么做分錄
老師,我想問下,我們的收入有開票的,電子普通發(fā)票,有沒有開票的收入,我們是個(gè)體工商戶餐飲行業(yè)的,是不是,分開寫收入,
我們是個(gè)體工商戶餐飲行業(yè)的,會(huì)員卡充值一千送兩百,怎么做分錄,開了電子普通發(fā)票的
我們是個(gè)體工商戶餐飲行業(yè),客人吃的飯,原價(jià)263元,有一個(gè)一元妙齡鴿,減了47元,實(shí)際收了客戶216元錢,我們開票了216的電子普通發(fā)票給客戶,這個(gè)怎么寫分錄呢,
老師,我們是餐飲行業(yè)的個(gè)體工商戶,我們的客戶每次會(huì)員卡充值,比如一千,我們送了兩百,就是1200,開了電子普通發(fā)票,一千,我們應(yīng)該怎么做賬呢?他只充了還沒有消費(fèi)的
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
你寫錯(cuò)了把,老師,我們開了一千的發(fā)票的,送了兩百,沖了一千進(jìn)去,不含稅收入990.1稅額9.9
好,你開的是餐飲的發(fā)票嗎?還沒有消費(fèi)呢,你怎么就開了發(fā)票?應(yīng)該開預(yù)付卡的,不征稅的。
開了電子普通發(fā)票的呀?
借銀行存款、銷售費(fèi)用 貸、主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)。
摘要怎么寫呢??
充值時(shí)間是11.30開票時(shí)間是12.1日,這個(gè)賬記到十一月份還是十二月呢
你好,提供餐飲服務(wù)
充值時(shí)間是11.30開票時(shí)間是12.1日,這個(gè)賬記到十一月份還是十二月呢
借銀行存款 銷售費(fèi)用 貸預(yù)收賬款。
這個(gè)是11月份的 12月份,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
啥意思沒有看懂你寫的,這個(gè)分錄寫到哪個(gè)月份去呢?
我給你寫了兩個(gè)月份的,你第一個(gè)11月份收到了不做賬嗎
不這樣的話,你的銀行能一致嗎?
你再重新寫一遍我沒看懂,寫到一起完整的給我,她是十一月充值的,也沒有消費(fèi),十二月份給他開的發(fā)票
借銀行存款 銷售費(fèi)用 貸預(yù)收賬款這個(gè)是11月份的 12月份,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
那要是同一天開票了,只充了會(huì)員卡的錢沒有消費(fèi)呢
借銀行存款貸預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
你的意思是說會(huì)員卡充值沒有消費(fèi),借銀行存款一千銷售費(fèi)用兩百,貸預(yù)收賬款,然后消費(fèi)的時(shí)候再寫借預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)嗎?可是現(xiàn)在已經(jīng)開票了呀
是的,現(xiàn)在開了發(fā)票,你可以做收入,也可以用預(yù)收賬款來代替,不作收入,只申報(bào)增值稅。
但是你的增值稅銷售額和企業(yè)所得稅銷售額不一致,稅務(wù)局會(huì)問起來的,會(huì)找你們的。
我不想那么麻煩不用預(yù)收賬款這個(gè)科目,可以嗎?我就直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入里面去,然后把增值稅也寫出來,可以嗎?
我們不交企業(yè)所得稅,只交個(gè)人所得稅呀
可以 個(gè)體戶的嗎?那你的生產(chǎn)經(jīng)營所得不一致。