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我們是個體工商戶餐飲行業,客人吃的飯,原價263元,有一個一元妙齡鴿,減了47元,實際收了客戶216元錢,我們開票了216的電子普通發票給客戶,這個怎么寫分錄呢,

2021-12-02 11:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-02 11:21

同學,你好,可以直接按收入216入賬,因為你開票金額是216

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快賬用戶3809 追問 2021-12-02 11:22

分錄怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-02 11:24

借銀行 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶3809 追問 2021-12-02 12:02

錯了吧,那47不計入嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-02 14:46

你四十七元沒有開發票,不能確認收入的。你開發票加上這個四十七確認了收入,那四十七可以做銷售費用確認費用,這樣才可以,你沒有開票,所以就不能再管了

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快賬用戶3809 追問 2021-12-02 14:49

我的意思是說我們把47的作為費用減除去了,稅法上會不會不認可,要我們補稅

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齊紅老師 解答 2021-12-02 14:51

你這個相當于是給了人家折扣了,這個在開票時可以是按凈收入確認收入的

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快賬用戶3809 追問 2021-12-02 14:52

什么意思?沒有懂

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齊紅老師 解答 2021-12-02 14:53

銷售折扣的會計分錄: 一、商業折扣?借:應收賬款, 貸:主營業務收入, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 商業折扣在銷售時即已發生,其不構成最終成交價格的一部分,因此,銷售商品確認收入的金額應是扣除商業折扣后的金額。 所以不用管你給了多少優惠,直接按開票金額入賬確認收入

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快賬用戶3809 追問 2021-12-02 14:59

那你給客戶多送充值金額了,但是為啥稅務局不認為你是視同銷售了呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-02 15:47

你充錢只能是預收賬款,他消費多少你開多少的發票, 你存了1000元,送了200元,你應該是卡里有1200 借銀行存款1000 銷售費用200 貸預收賬款1200 你消費了500元, 借預收賬款500 貸主營業務收入500-稅 應交稅費-應交增值稅

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快賬用戶3809 追問 2021-12-02 15:51

你的意思是說,等真的消費了才能確認收入是吧?那個結賬單要做為附件附進去嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-02 15:56

同學,你好,理解對的

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快賬用戶3809 追問 2021-12-02 16:19

結賬單要錄入進去嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-02 16:20

同學,你好,這個看企業的要求,沒有硬性的規定的

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同學,你好,可以直接按收入216入賬,因為你開票金額是216
2021-12-02
您好,這個就是差額計入銷售費用 借 銀行存款 441 財務費用 488-441=47 貸 主營業務收入 488 應交稅費
2021-12-02
充卡時: 借:銀行存款 5000 貸:預收賬款 5000 消費時: 借:銷售費用(按比例分攤) 預收賬款(按比例分攤) 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2021-11-30
借銀行存款 貸主營業務收入 銷項稅額
2021-11-30
充值卡銷售,多少元送100元,決定你的賬務處理
2021-11-30
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