借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅, 這個金額就是銷項減去進項加上進項轉出。
勾選認證進項發票的時候需要做分錄嗎?還是直接認證好,再結轉增值稅
老師,有一張進項票沒有入賬,我直接認證再進項稅額轉出了,結轉增值稅時分錄怎么做?
結轉未交增值稅時,進項稅已抵扣已認證還沒有結轉完,一直有余額,怎么做分錄呢?
老師們,有一張6月份發票有一張進項稅未認證。稅額是:27829.20元。但做賬時,已經入賬為應交稅金——進項稅了。像這種情況怎么做分錄把進項稅調出來。下次認證的時,再入進項稅?
老師。我認證一張發票,這張發票沒有入賬,認證進項又轉出,怎么做分錄
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發票給我了吧
現在匯算清繳-所得稅減免優惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發票給下家
老師,企業收入確認政策去哪能查到?電子稅務局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業成本是只填利潤表的營業成本還是需要填包括(營業成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務處理怎么做,就是找幾個人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調整賬目 需要怎么做呢