借管理費用貸其他應付款付款企業
公司同其他單位有業務往來,我們公司給外單位干活需要支付服務費,而后來他們也給我們干活我們需要支付他們服務費,請問這從公戶上的往來可以不開票嗎?
老師,報銷費用沒有從本公司支付,而是通過其他單位支付(其他單位也是我們自己的公司),怎么掛往來
老師 公司本部人員派遣到其他公司,工資及社保都是由其他公司支付,但是打到我們單位由我們支付,請問怎么做賬
我們公司沒有保險業務,可以代其他單位支付保險費用嗎?只是代付而已,有沒有保險業務沒有關系吧
我們公司計提的工會經費不夠支付,我們用工會經費支付給往來單位的款項,掛在其他應收款,然后現在就是一直掛著,怎么處理這個事情
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
以后還是需要公司支付給其他公司哈
對的 需要還錢給對方