你好 需要開(kāi)票的 你們只是雙方不付款債務(wù)債權(quán)抵消而已。 實(shí)際業(yè)務(wù)你們還得做收入 和成本費(fèi)用的 分別掛賬的
我們公司跟另外一家公司合作,我們給他們結(jié)算服務(wù)費(fèi),由他們派來(lái)一個(gè)員工來(lái)我們公司,本來(lái)我們是不給這個(gè)員工發(fā)工資的,只結(jié)算服務(wù)費(fèi),但是由于公司一直沒(méi)結(jié)算,所以他們公司就說(shuō)沒(méi)錢(qián)給這個(gè)員工發(fā)工資,讓我們把這個(gè)員工的工資轉(zhuǎn)到他們賬上,到時(shí)候從應(yīng)結(jié)算的服務(wù)費(fèi)里扣除,他們給我們開(kāi)票,現(xiàn)在他們開(kāi)的票,服務(wù)名稱(chēng)是 “生活服務(wù) 工資”,這樣是可以的嗎
公司同其他單位有業(yè)務(wù)往來(lái),我們公司給外單位干活需要支付服務(wù)費(fèi),而后來(lái)他們也給我們干活我們需要支付他們服務(wù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這從公戶(hù)上的往來(lái)可以不開(kāi)票嗎?
我單位要用軟件開(kāi)發(fā)人員,我們跟人力資源公司簽的合同,他們派人來(lái)給我們干活。我門(mén)需要讓人力資源公司開(kāi)勞務(wù)費(fèi),還是人力之源服務(wù)費(fèi),還是代理服務(wù)費(fèi)呢!還需要注意什么
請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們公司賬戶(hù)進(jìn)來(lái)一筆技術(shù)服務(wù)款,這是個(gè)人以我公司名義干的活,現(xiàn)在這筆錢(qián)準(zhǔn)備要支付給他,他可以代開(kāi)材料發(fā)票然后把款支付給他嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我單位要支付一筆衛(wèi)生整治服務(wù)費(fèi),由于以前這個(gè)地方不是我單位負(fù)責(zé)的,現(xiàn)在由其他單位移交給我們管理,這筆費(fèi)用由其他單位轉(zhuǎn)給我們來(lái)支付。請(qǐng)問(wèn)老師,收到這個(gè)單位的費(fèi)用怎么入賬?我們把收到的這筆服務(wù)費(fèi)支付給供應(yīng)商又怎么入帳呢?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
哦,必須各自按實(shí)際流水開(kāi)票是嗎?
不能說(shuō)收入成本抵消了,只開(kāi)差額的票是嗎?
你好 是的 你們各自做賬 不是你說(shuō)的開(kāi)差額就行了 。分別按業(yè)務(wù)來(lái)開(kāi)票哈 做收入 做成本費(fèi)用 。
對(duì)方說(shuō)不要票了所以也不給我們開(kāi)了,不行對(duì)吧
是不是對(duì)方不要票,我們也必須得開(kāi)出來(lái)呀
你好 是的 你要做成本費(fèi)用 。他們也得做 。 你到時(shí)沒(méi)有發(fā)票無(wú)法稅前扣除的
嗯,主要是雙方往來(lái)開(kāi)票的話都不掙錢(qián)
你好 不管你們是否掙錢(qián)與否。 稅前扣除要求 你們需要有發(fā)票入賬的
謝謝老師
沒(méi)事的希望能幫到你