借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅附加稅。
老師好,19年教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加計(jì)提了,也繳納了(這2個(gè)分錄都做了),因?yàn)槭钦咴颍@個(gè)月稅局把這2筆稅給退回到公戶上了,這個(gè)怎么做賬呢?
老師好,19年教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加計(jì)提了,也繳納了(這2個(gè)分錄都做了),因?yàn)槭钦咴颍@個(gè)月稅局把這2筆稅給退回到公戶上了,這個(gè)怎么做賬能不用調(diào)整報(bào)表呢?
已經(jīng)繳納的增值稅,和稅金及附加,因?yàn)檎咴颍纸o退回了一半到公司賬戶,請(qǐng)問(wèn)退回的分錄如何做賬?
04 12:39 ? 3202人看過(guò) 你好,請(qǐng)問(wèn)之前的增值稅和附加稅已經(jīng)繳納,后來(lái)收到稅局緩繳政策,退回了增值稅和附加稅金額怎么入帳做分錄
老師好,請(qǐng)問(wèn)因?yàn)榱悆少M(fèi)政策退回一半之前計(jì)提繳納的增值稅及附加稅要怎么做賬啊
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師你好,出口退稅的免稅稅額有幾個(gè)月未交,現(xiàn)已補(bǔ)繳,請(qǐng)問(wèn)滯納金怎么計(jì)算的吧,從什么時(shí)間開(kāi)始計(jì)算啊,當(dāng)月嗎,還是當(dāng)月15號(hào)
出口退稅的免稅額怎么還交納?
你直接申請(qǐng)出口退稅不就可以啦?
免稅的,要和增值稅合并一起繳納附加稅的
現(xiàn)在滯納金不知道他們是如何計(jì)算的
是生產(chǎn)出口退稅的嗎? 繳納的附加稅乘以萬(wàn)分之五乘以天數(shù)。
是的,天數(shù)不知道從哪一天開(kāi)始,是當(dāng)月的15號(hào)算,還是從月初開(kāi)始算啊,還是征稅期結(jié)束后的第一天算起
比如你上一個(gè)月免抵退,在下一個(gè)月申報(bào),下個(gè)月16號(hào)之后開(kāi)始。
如果是4月份,申報(bào)期是20號(hào),那就從21號(hào)開(kāi)始算嗎
對(duì)的是的,是這么做的。
好的,謝謝啦,我對(duì)著看看
好的,可以再算一下的,不用客氣。
是的,這樣算是對(duì)的,但是地方稅務(wù)局只收了,城市維護(hù)建設(shè)稅的滯納金,教育基金他們沒(méi)收,不過(guò)這個(gè)是去柜臺(tái)辦理的,他們算的,不會(huì)有問(wèn)題吧
沒(méi)收的話你就不用管啦,收多少你們交多少。
好的,謝謝老師的回答
不要客氣,工作愉快。