你好,你申報了匯算清交,然后應補稅款是一個負數是嗎?
企業所得稅退稅申請表(匯算清繳),怎么填寫?申請退稅稅務需要查賬嗎?
老師,企業所得稅匯算清繳報表填寫好之后,實際應補退稅額是負數,是不是需要申請退稅?如果不想申請退稅應該怎么操作
#提問#2022年企業所得稅匯算清繳已經申報了,需要退稅款,匯算清繳結算多繳退抵申請怎么填寫?
老師,你好 2022年企業所得稅年終匯算清繳,有30元退稅,在填寫退稅申請表時,退稅理由怎么填寫?
企業所得稅匯算清繳申請退稅,怎么填這個
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
是的,差不多要退稅1.3萬元,這種怎么操作呢?表格內容具體怎么填不清楚,而且還在糾結要不要申請的問題,因為如果涉及到查賬什么的會很麻煩,所以想問問老師
我要辦稅—一般退(抵)稅管理—入庫減免退(抵)稅—打開退(抵)稅申請審批表,根據要求填報相關內容并上傳已繳稅稅票;
是的 退所得稅有些要求查賬
表格中, 申請人:我本人、 退稅申請理由:匯算清繳退稅、 提退稅費金原因類型:301匯算清繳退庫、 提退稅金類型:03匯算清繳、結算清繳退稅(費)、 申請退抵稅(費)方式:退稅、 這樣填寫對嗎? 上傳已交稅稅票,是指什么呢?是在附件資料中上次嗎?
你們不需要上傳資料嗎?
關于上傳資料我還沒有操作過,所以不知道需不需要。老師剛說需要上傳已交稅稅票但具體是指什么不太清楚,所以就想問問老師的
你截圖你的申報表看一下行嗎,有沒有上傳的資料,你看一下你當地的要求。
沒有要求情況下,你只需要填寫數據就行,不用提供資料。
需要提交什么資料嗎?
不是有個附件資料,這里上傳的是你的完稅證明,上面都寫著。
上面發的圖片,退抵稅費申請表中紅色框出來的內容寫的對嗎,申請人寫我自己的名字?
對的,申請人填寫你企業的名字。
企業所得稅完稅證明在哪里下載呢? 如果以前有過企業所得稅退稅申請的話,在哪里查看呢? 老師你之前提到過的根據要求填報相關內容并上傳已繳稅稅票,又指的是什么呢(這個單純是了解一下),謝謝了
1.登錄電子稅務局,點擊【辦稅服務】-【申報事項】-【稅收完稅證明開具】的順序進入完稅證明開具頁面; 2.選擇稅款所屬時期、征收項目、開具格式,點擊【查詢】按鈕,頁面根據查詢條件展示查詢結果; 3.點擊【開具】按鈕,彈出PDF頁面; 4.點擊【打印】按鈕,打印《稅收完稅證明》
我要辦稅—一般退(抵)稅管理—入庫減免退(抵)稅—打開退(抵)稅申請審批表,
在這個申報表里面查詢的。
老師,退(抵)稅申請審批表沒有看到哎。 還想問老師一個問題啊,就如果假如不考慮退稅了,那我可以怎么操作才可以不用申請企業所得稅退稅呢?
截圖的這個不就是嗎,你的第二個圖片不就是。
調整你的費用,修改你匯算清繳在納稅調整明細表,扣除項目其他填寫賬的金額。
老師,第二個圖片是退抵稅費申請表,還是需要我自己填寫的對吧,但我想看的是以前有過企業所得稅退稅申請的記錄和內容詳情哎
對的是的,你自己填寫過,你應該有查詢,可以查得到。
老師你說的這個匯算清繳的更正具體怎么操作可以詳細點嗎?就只要修改一下“納稅調整項目明細表”中的"扣除類調整項目——其他(調整金額欄填寫13285.43)“就可以了嗎? 會計分錄有需要調整的嗎?有的話怎么調整?
按照你需要退稅的金額除以5%填寫到其他的賬載金額里面,賬上不用做其他的分錄。