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企業所得稅退稅申請表(匯算清繳),怎么填寫?申請退稅稅務需要查賬嗎?

2021-11-30 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-30 11:01

你好,你申報了匯算清交,然后應補稅款是一個負數是嗎?

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快賬用戶7968 追問 2021-11-30 11:09

是的,差不多要退稅1.3萬元,這種怎么操作呢?表格內容具體怎么填不清楚,而且還在糾結要不要申請的問題,因為如果涉及到查賬什么的會很麻煩,所以想問問老師

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齊紅老師 解答 2021-11-30 11:10

我要辦稅—一般退(抵)稅管理—入庫減免退(抵)稅—打開退(抵)稅申請審批表,根據要求填報相關內容并上傳已繳稅稅票;

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齊紅老師 解答 2021-11-30 11:10

是的 退所得稅有些要求查賬

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快賬用戶7968 追問 2021-11-30 11:16

表格中, 申請人:我本人、 退稅申請理由:匯算清繳退稅、 提退稅費金原因類型:301匯算清繳退庫、 提退稅金類型:03匯算清繳、結算清繳退稅(費)、 申請退抵稅(費)方式:退稅、 這樣填寫對嗎? 上傳已交稅稅票,是指什么呢?是在附件資料中上次嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-30 11:19

你們不需要上傳資料嗎?

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快賬用戶7968 追問 2021-11-30 11:22

關于上傳資料我還沒有操作過,所以不知道需不需要。老師剛說需要上傳已交稅稅票但具體是指什么不太清楚,所以就想問問老師的

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齊紅老師 解答 2021-11-30 11:24

你截圖你的申報表看一下行嗎,有沒有上傳的資料,你看一下你當地的要求。

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齊紅老師 解答 2021-11-30 11:24

沒有要求情況下,你只需要填寫數據就行,不用提供資料。

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快賬用戶7968 追問 2021-11-30 11:33

需要提交什么資料嗎?

需要提交什么資料嗎?
需要提交什么資料嗎?
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齊紅老師 解答 2021-11-30 11:36

不是有個附件資料,這里上傳的是你的完稅證明,上面都寫著。

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快賬用戶7968 追問 2021-11-30 13:36

上面發的圖片,退抵稅費申請表中紅色框出來的內容寫的對嗎,申請人寫我自己的名字?

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齊紅老師 解答 2021-11-30 13:37

對的,申請人填寫你企業的名字。

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快賬用戶7968 追問 2021-11-30 13:50

企業所得稅完稅證明在哪里下載呢? 如果以前有過企業所得稅退稅申請的話,在哪里查看呢? 老師你之前提到過的根據要求填報相關內容并上傳已繳稅稅票,又指的是什么呢(這個單純是了解一下),謝謝了

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齊紅老師 解答 2021-11-30 13:51

1.登錄電子稅務局,點擊【辦稅服務】-【申報事項】-【稅收完稅證明開具】的順序進入完稅證明開具頁面; 2.選擇稅款所屬時期、征收項目、開具格式,點擊【查詢】按鈕,頁面根據查詢條件展示查詢結果; 3.點擊【開具】按鈕,彈出PDF頁面; 4.點擊【打印】按鈕,打印《稅收完稅證明》

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齊紅老師 解答 2021-11-30 13:52

我要辦稅—一般退(抵)稅管理—入庫減免退(抵)稅—打開退(抵)稅申請審批表,

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齊紅老師 解答 2021-11-30 13:52

在這個申報表里面查詢的。

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快賬用戶7968 追問 2021-11-30 14:37

老師,退(抵)稅申請審批表沒有看到哎。 還想問老師一個問題啊,就如果假如不考慮退稅了,那我可以怎么操作才可以不用申請企業所得稅退稅呢?

老師,退(抵)稅申請審批表沒有看到哎。

還想問老師一個問題啊,就如果假如不考慮退稅了,那我可以怎么操作才可以不用申請企業所得稅退稅呢?
老師,退(抵)稅申請審批表沒有看到哎。

還想問老師一個問題啊,就如果假如不考慮退稅了,那我可以怎么操作才可以不用申請企業所得稅退稅呢?
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齊紅老師 解答 2021-11-30 14:38

截圖的這個不就是嗎,你的第二個圖片不就是。

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齊紅老師 解答 2021-11-30 14:38

調整你的費用,修改你匯算清繳在納稅調整明細表,扣除項目其他填寫賬的金額。

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快賬用戶7968 追問 2021-11-30 14:40

老師,第二個圖片是退抵稅費申請表,還是需要我自己填寫的對吧,但我想看的是以前有過企業所得稅退稅申請的記錄和內容詳情哎

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齊紅老師 解答 2021-11-30 14:41

對的是的,你自己填寫過,你應該有查詢,可以查得到。

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快賬用戶7968 追問 2021-11-30 16:59

老師你說的這個匯算清繳的更正具體怎么操作可以詳細點嗎?就只要修改一下“納稅調整項目明細表”中的"扣除類調整項目——其他(調整金額欄填寫13285.43)“就可以了嗎? 會計分錄有需要調整的嗎?有的話怎么調整?

老師你說的這個匯算清繳的更正具體怎么操作可以詳細點嗎?就只要修改一下“納稅調整項目明細表”中的"扣除類調整項目——其他(調整金額欄填寫13285.43)“就可以了嗎?

會計分錄有需要調整的嗎?有的話怎么調整?
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齊紅老師 解答 2021-11-30 17:02

按照你需要退稅的金額除以5%填寫到其他的賬載金額里面,賬上不用做其他的分錄。

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你好,你申報了匯算清交,然后應補稅款是一個負數是嗎?
2021-11-30
你好,對的是的,需要的主表應補稅款出現了負數之后,你提交,然后在電子稅務局再單獨申請退稅
2022-05-10
同學您好,同學您好,電子稅務局退稅操作流程:登錄電子稅務局、“我要辦稅”、“一般退(抵)稅管理”、“誤收多繳退抵稅”,然后點擊退抵稅費原因類型:選擇“誤收多繳退抵稅(費)”、點擊申請退抵稅(費)方式即可
2023-03-21
你好 寫一下這個稅款是在什么時間繳納的,預繳的多少 匯算清繳的利潤是多少,差額就是需要退回的。
2023-06-27
你好。理由就是多交了稅款就行。或者是說有納稅調整事項。
2023-04-06
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