您好,手續(xù)齊全就可以付款了,建議下次還是先入庫,這樣清楚點(diǎn)
老師們,我們公司內(nèi)部報(bào)銷,就是所有開支費(fèi)用發(fā)票拿到手后,先掛賬,不急于付款的,領(lǐng)導(dǎo)要求寫報(bào)銷單,先由會(huì)計(jì)審核簽字—部門主管簽字—總經(jīng)理簽字—董事長簽字—返到財(cái)務(wù)室出納簽字(若是付款會(huì)蓋現(xiàn)金付或者銀行轉(zhuǎn)賬),在這樣一個(gè)審批程序上存在一個(gè)問題是,總經(jīng)理和董事長那總是外出跑業(yè)務(wù)很少到公司,結(jié)果就是內(nèi)部員工為等領(lǐng)導(dǎo)簽字把發(fā)票壓到他們手中不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室掛賬,甚至有人最后弄丟發(fā)票,針對(duì)這個(gè)先掛賬又不急于付款的總經(jīng)理和總監(jiān)都有爭論,總經(jīng)理認(rèn)為有發(fā)票就代表業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性了,不必要讓領(lǐng)導(dǎo)簽字,懂事長也認(rèn)為讓他簽字了就等于付款一樣,因?yàn)槲覀兊礁犊顣r(shí)還要寫付款申請(qǐng)單需要領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)覺得簽字太多也麻煩,我最近發(fā)現(xiàn)這個(gè)掛賬又等待領(lǐng)導(dǎo)簽字的環(huán)節(jié)就是發(fā)票總是不能及時(shí)拿到財(cái)務(wù)室入賬,我的意見是掛賬時(shí)先讓會(huì)計(jì)審核簽字—再部門審核簽字—出納審核簽字—給會(huì)計(jì)掛賬,報(bào)銷單上總經(jīng)理和董事長簽字那里就空著(這個(gè)地方不簽完字可以嗎?),我建議他們把發(fā)票拍照或者復(fù)印留底,等待付款時(shí)寫付款申請(qǐng)單(上面也由會(huì)計(jì)簽字確認(rèn)發(fā)票已入賬代表業(yè)務(wù)真實(shí)性)及發(fā)票復(fù)印件讓領(lǐng)導(dǎo)審批簽字,但是我們另一個(gè)只是審核我賬的會(huì)計(jì)主管認(rèn)為掛賬的報(bào)銷單上領(lǐng)導(dǎo)
老師,我們是口腔醫(yī)院,醫(yī)院人員采購醫(yī)療材料沒有入庫直接給患者用掉了,也沒有采購的單子,對(duì)方有開發(fā)票過來,寫了付款申請(qǐng),院長也簽字了,這樣能給打款嗎?我考慮到主要沒有物流,不是三流要一致嗎,還是2020年的業(yè)務(wù),現(xiàn)在也沒有東西了,也沒有購貨隨行單,對(duì)方催著打款
老師,我今天工作遇到了一個(gè)很迷茫很現(xiàn)實(shí)的問題,我們是跟自治區(qū)醫(yī)保簽合同對(duì)地級(jí)市醫(yī)保進(jìn)行檢查,但是他們有些問題確實(shí)存在,但是我在跟同事進(jìn)行檢查的時(shí)候,感覺他們都在忽略,能過的都過了,特別是內(nèi)控的問題,比如付了一筆暫付款,什么材料都沒有,直接經(jīng)過財(cái)務(wù)審批付出去了,然后他們拿了一個(gè)文件過來說是區(qū)政府要求付核酸錢,然后我問我們組長她也說算了,后面我去查文件核酸的費(fèi)用期間和醫(yī)院提供也不一致,也超期了,所以我都不懂對(duì)被審單位到底是真的嚴(yán)格審查,還是放水,主審也不在這邊。還有就是平時(shí)交流對(duì)被審單位的態(tài)度是用自己的專業(yè)知識(shí)說服他們,還是兩邊協(xié)商,他們能不能的材料讓補(bǔ)算了還是實(shí)事求是,寫進(jìn)報(bào)告。還有跟被審單位溝通,實(shí)務(wù)中我們注意什么呀?
@值班顏老師(不私加)?老師,您好!我剛上崗的碎石廠,由于是私營的小企業(yè),夫妻經(jīng)營,沒有請(qǐng)會(huì)計(jì)做帳,也沒有財(cái)務(wù)管理規(guī)范意識(shí),除了大數(shù)額款頂從開戶很行進(jìn)出外,其余的貨款大部分是從兩人微信進(jìn)出,而且平時(shí)購買的生產(chǎn)配件,經(jīng)手人員拿購買的收據(jù)(有的只有購買清單沒有發(fā)票或者清單與發(fā)票上的公章不一致或者購買清單上沒蓋公章),沒填寫報(bào)銷單,老板娘就直接從微信里把款項(xiàng)給支付了。 請(qǐng)問一下這些爛東西咋處理啊?單據(jù)上補(bǔ)蓋公章和換票據(jù)不太現(xiàn)實(shí),老板娘說都不知道誰是經(jīng)手人了。如果這些支出不入帳,也就是成本、費(fèi)用沒入帳,而收入是開了發(fā)票的,這樣所得稅不是很多? 如果入帳,又跟銀行存款對(duì)不上?請(qǐng)問該咋辦啊?這些手續(xù)不齊全的票據(jù)如果入帳,被查出來后,會(huì)計(jì)要承擔(dān)責(zé)任吧
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個(gè)情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫個(gè)說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問老師有其他辦法嗎?
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對(duì),去哪作廢或更正
請(qǐng)問之前留下的賬面上美金未收款有好多個(gè),200多萬,怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級(jí)證,但不是學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),這條路選的對(duì)嗎,我有沒有選錯(cuò)
今天年報(bào)要調(diào)增以以前年度的費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理?
包工頭開進(jìn)來的勞務(wù)發(fā)票,人員工資個(gè)稅是不是包工頭申報(bào),
老師您好,有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲方轉(zhuǎn)供水給乙方,水務(wù)公司將稅率為3%的自來水水費(fèi)專票開給甲方,甲方按合同約定價(jià)格給乙方開水費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發(fā)票呢?
老師,商貿(mào)企業(yè)適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區(qū)合作,每個(gè)月的營業(yè)收入我們打給景區(qū)的錢,景區(qū)扣掉分成打給公司。我們打給景區(qū)的不給開票,然后還要我們給他開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是不是不合理,我們只能開6個(gè)點(diǎn)的,想問下從哪個(gè)角度協(xié)商雙方都能承擔(dān)較少的稅負(fù)?
老師,請(qǐng)問中餐廳菜品沒能做到標(biāo)準(zhǔn)化,怎樣做成本核算呢
一共10088.把隨行單補(bǔ)過來就行了是嗎?可沒見實(shí)物,具體是不是花了這些,我也不知道,也剛接受
對(duì),下次最好規(guī)范一點(diǎn)吧
單子開來,還要入庫嗎?還是直接入成本
最好還是先入庫,用的時(shí)候再出庫