您好 請問都是同一個人的往來嗎
為什么會存在往來科目長期掛賬的情況?應該要怎么去解決。存在可對沖往來科目要怎么做分錄?其他應收款與應付款,應付賬款和預付賬款
比如A公司在賬上既有其他應收款,又有其他應付款,那年底能否對沖??因為賬上是這么入賬的,收到往來款,借:銀行存款,貸:其他應付款-A公司;支付往來款,借:其他應收款-A公司,貸:銀行存款。導致掛了兩個科目
公賬往股東私卡劃款,當時計入了其他應收款,之后公司發放工資和購買辦公用品都是股東墊付的,也計入了其他應收款,可以以后股東的往來就掛其他應收款科目,不再用其他應付款科目嗎?
老師 對公賬戶給股東付款 可以掛往來款 其他應收款什么嗎
其他應收款,其他應付款,明細科目掛的股東往來款,年底了,可以對沖一下嗎,都需要什么手續?
資產卡片里錄入的資產,假如改良生產線要停止折舊,再減舊加新,請問在資產模塊軟件里需要怎么樣操作。
收到貨款為什么這么寫分錄 借:庫存現金 貸:應收賬款 借:應收賬款 貸:主營業務收入
老師賬上庫存商品因為樣多 然后有的商品都成負數了 我要怎么調過來 然后也不知道哪個入錯了型號
老師,請問下, 我們車輛23年采購進來發票上車輛類型是“純電動廂式運輸車”,現在轉讓給別的公司, 他們過戶的時候開具的二手車銷售發票上車輛類型式“封閉式貨車”,現在客戶要抵扣稅款,需要我開具增值稅專用發票,開票時應該開“純電動廂式運輸車”還是和二手車發票上的“封閉式貨車”呢?每臺車的車架號開具的時候會寫上的
老師賬上出庫和入庫金額對不上怎么辦吶 有好多 東西用沒了 然后金額還是負數呢
營業執照名變了 銀行的名暫時沒取變更 今天付款 對方給開的發票還是以前的名 需要重新開發票嗎
300購買一年會員權益,可以不分攤嗎
請問4月份停止給某位員工繳納社保,減員年月應該填寫3月還是4月?
營業執照名變了 銀行的名暫時沒取變更 今天付款 對方給開的發票還是以前的名 需要重新開發票嗎
老師,您好,銀行承兌匯票,開票日到到期日這個時間段稱之為什么?我們想和對方約定一下,從開票日到到期日這個時間要與合同約定的付款周期一致怎么表達?
老板和老板娘兩個人的
那可以寫債權轉讓協議?
附件就有份債權轉讓協議就行了是嗎?那老師,對沖完,其他應付款科目掛的公司欠老板的還有400多萬,怎么做(我看稅法說往來款視同分紅,要交稅)
是的?附件就有份債權轉讓協議就行 欠老板款項的話 不需要視為分紅啊
不是說往來科目一年要清一下帳嗎
債權類的要清理 債務類的沒什么問題
好的老師,債權類的另外一個股東有兩百多萬,是從建賬起累計金額,也沒那么多錢還,要怎么調整?
請問單位要注銷嗎
明年注銷
那注銷前轉到營業外收入科目
調增應納稅額,如果暫時不注銷,先讓掛賬上,是嗎
調增應納稅額,如果暫時不注銷,先讓掛賬上,是的
好的,謝謝老師
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