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為什么會存在往來科目長期掛賬的情況?應(yīng)該要怎么去解決。存在可對沖往來科目要怎么做分錄?其他應(yīng)收款與應(yīng)付款,應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款

2020-11-04 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-04 15:34

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:35

?1、存在往來科目長期掛賬的情況,一般是沒有發(fā)票,或者收款,付款單位名稱或者金額與發(fā)票不一致,或者會計沒有做調(diào)整,兩頭掛賬。 2、科目對沖,例如: 借:其他應(yīng)付 貸:其他應(yīng)收

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快賬用戶7259 追問 2020-11-04 15:37

那應(yīng)該怎么去調(diào)整這種長期掛賬的情況?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:39

具體原因具體解決。 是會計沒有調(diào)整,就做科目調(diào)整,要是沒有收到發(fā)票,就崔對方開票。?? 對方企業(yè)注銷了,不需要付款的,應(yīng)付款就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。

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快賬用戶7259 追問 2020-11-04 15:44

那要怎么做科目調(diào)整例如預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2020-11-04 15:51

得看你是什么情況, 科目對沖,例如: 借:其他應(yīng)付 貸:其他應(yīng)收??

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快賬用戶7259 追問 2020-11-04 16:03

就是應(yīng)該怎么調(diào)整其他應(yīng)收款科目的長期掛賬?

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快賬用戶7259 追問 2020-11-04 16:06

就是這種情況我不知道要怎么調(diào)整

就是這種情況我不知道要怎么調(diào)整
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齊紅老師 解答 2020-11-04 16:06

你是收不回來款了嗎?? 那就確認(rèn)壞賬

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快賬用戶7259 追問 2020-11-04 16:10

不知道企業(yè)收不收得回來,我就這樣一直掛在賬上可以嗎?等年末的時候再轉(zhuǎn)壞賬可以嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 16:12

你可以跟公司業(yè)務(wù)或者其他管理人員溝通,確認(rèn)收不回來,可以直接轉(zhuǎn)壞賬,如果不確認(rèn),你可以等年底

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快賬用戶7259 追問 2020-11-04 16:19

嗯嗯,好的。 如果要暫估庫存商品做分錄的時候是不是借:庫存商品_暫估 貸:應(yīng)付賬款_暫估 還要不要將暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)掉。因為企業(yè)購進(jìn)的庫存商品還沒有回票,但是這個月已經(jīng)有銷售收入了

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齊紅老師 解答 2020-11-04 16:22

沒有成本發(fā)票的,跟有發(fā)票的分錄?一樣做,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,回來發(fā)票時把暫估的紅沖了?再按發(fā)票金額做相同的分錄

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快賬用戶7259 追問 2020-11-04 16:30

老師,企業(yè)每個月都要繳納稅費,但是每個月我不知道以什么為計提數(shù)?增值稅需要計提嗎?其他的稅費會做分錄,但是計提增值稅的分錄我有點搞不明白,如果要計提應(yīng)該怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 16:31

你好,你的問題已經(jīng)回答,如需提問新的問題,要重新發(fā)起提問。

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快賬用戶7259 追問 2020-11-04 16:42

你好,應(yīng)該怎么做計提增值稅的分錄?

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齊紅老師 解答 2020-11-04 16:44

你每個月申報的時候,就可以知道要交的增值稅,計提增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。下月繳納稅費,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。

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快賬用戶7259 追問 2020-11-04 16:53

不好意思啊,老師還得麻煩一下你,就是我有一筆2019年做賬的20萬暫估庫存商品,在2020年5月31日就是已經(jīng)匯算清繳了,因為特殊原因還沒回票。這筆暫估庫存商品要怎么處理?因為他一直掛在賬上,相當(dāng)于在匯算清繳的時候沒有交到所得稅因為他是暫估的。

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齊紅老師 解答 2020-11-04 17:00

你好,非常抱歉,你這個問題,老師沒辦法回答,你重新發(fā)起提問,也許其他老師能幫助你。

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快賬用戶7259 追問 2020-11-04 17:02

好的,謝謝老師了,一直叨擾你了

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齊紅老師 解答 2020-11-04 17:04

不客氣,很高興能幫到您。

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