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老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,做未開票收入要注意哪些?比如公賬收款的,現(xiàn)金收款的!
公司交了車船稅需要計提嗎?怎么做賬?有滯納金怎么做賬?
?1、存在往來科目長期掛賬的情況,一般是沒有發(fā)票,或者收款,付款單位名稱或者金額與發(fā)票不一致,或者會計沒有做調(diào)整,兩頭掛賬。 2、科目對沖,例如: 借:其他應(yīng)付 貸:其他應(yīng)收
那應(yīng)該怎么去調(diào)整這種長期掛賬的情況?
具體原因具體解決。 是會計沒有調(diào)整,就做科目調(diào)整,要是沒有收到發(fā)票,就崔對方開票。?? 對方企業(yè)注銷了,不需要付款的,應(yīng)付款就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
那要怎么做科目調(diào)整例如預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款
得看你是什么情況, 科目對沖,例如: 借:其他應(yīng)付 貸:其他應(yīng)收??
就是應(yīng)該怎么調(diào)整其他應(yīng)收款科目的長期掛賬?
就是這種情況我不知道要怎么調(diào)整
你是收不回來款了嗎?? 那就確認(rèn)壞賬
不知道企業(yè)收不收得回來,我就這樣一直掛在賬上可以嗎?等年末的時候再轉(zhuǎn)壞賬可以嗎?
你可以跟公司業(yè)務(wù)或者其他管理人員溝通,確認(rèn)收不回來,可以直接轉(zhuǎn)壞賬,如果不確認(rèn),你可以等年底
嗯嗯,好的。 如果要暫估庫存商品做分錄的時候是不是借:庫存商品_暫估 貸:應(yīng)付賬款_暫估 還要不要將暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)掉。因為企業(yè)購進(jìn)的庫存商品還沒有回票,但是這個月已經(jīng)有銷售收入了
沒有成本發(fā)票的,跟有發(fā)票的分錄?一樣做,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本,回來發(fā)票時把暫估的紅沖了?再按發(fā)票金額做相同的分錄
老師,企業(yè)每個月都要繳納稅費,但是每個月我不知道以什么為計提數(shù)?增值稅需要計提嗎?其他的稅費會做分錄,但是計提增值稅的分錄我有點搞不明白,如果要計提應(yīng)該怎么做分錄?
你好,你的問題已經(jīng)回答,如需提問新的問題,要重新發(fā)起提問。
你好,應(yīng)該怎么做計提增值稅的分錄?
你每個月申報的時候,就可以知道要交的增值稅,計提增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。下月繳納稅費,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款。
不好意思啊,老師還得麻煩一下你,就是我有一筆2019年做賬的20萬暫估庫存商品,在2020年5月31日就是已經(jīng)匯算清繳了,因為特殊原因還沒回票。這筆暫估庫存商品要怎么處理?因為他一直掛在賬上,相當(dāng)于在匯算清繳的時候沒有交到所得稅因為他是暫估的。
你好,非常抱歉,你這個問題,老師沒辦法回答,你重新發(fā)起提問,也許其他老師能幫助你。
好的,謝謝老師了,一直叨擾你了
不客氣,很高興能幫到您。