你好,可以這么做的。
公賬往股東私卡劃款,當時計入了其他應收款,之后公司發放工資和購買辦公用品都是股東墊付的,也計入了其他應收款,可以以后股東的往來就掛其他應收款科目,不再用其他應付款科目嗎?
老師 對公賬戶給股東付款 可以掛往來款 其他應收款什么嗎
其他應收款,其他應付款,明細科目掛的股東往來款,年底了,可以對沖一下嗎,都需要什么手續?
股東轉到公司賬戶上的往來款,進什么其他應收還是其他應付
老師,股東往公司賬戶打錢形成其他應付款,然后公司也往股東賬戶打錢形成其他應收款,來來回回的往來款,但是年度終了還是股東打錢比較多給公司,但是審計報告會把其他應付款跟其他應收款一起分開列示,又是欠股東的,又是要收股東的。他這種頻繁的往來款有什么風險嗎?存在什么貓膩嗎?
老師,出售固定資產,為了增值稅和所得稅報表收入一致,可以把出售收入計入其他業務收入嗎?不計入營業外收入
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師你好,我們公司是民企的航空主題樂園,現在門票放在分銷商賣,定價100,分銷商按20%收取傭金,游客買的票100元統一進到分銷商賬戶,分銷商到時候直接抽走20%傭金,剩余的錢打到我們賬戶,發票要求我們全額開給顧客 1、這樣資金安全可控嗎 2、我們按100確定收入嗎,分銷商按20開服務發票給我們? 3、我們按80確認收入,經銷商再開20服務發票給我們?
老師,山東社保24年繳費基數多少呢
老師,我這邊一個實務問題是:生產的成品會用到水,因為水表壞了兩天,需要加權平均算出那兩天的用水量。假如3.25號到4.8號產量為11891.0204噸,用水量是561立方,我現在要加權這兩個數去算9.10號的用水量,應該怎么算
請問 如果我們單位匯算清繳 轉出財務費用-手續費 10萬元 做匯算清繳調增 來年取得發票還能再調減回去嗎
下列有關于固有限制的說法中,錯誤的有()。A即使注冊會計師按照審計準則的要求執行審計工作,也不能發現所有重大錯報B被審計單位管理層拒絕提供相關信息不屬于審計的固有限制C.被審計單位管理層編制財務報表時需要作出會計估計是審計固有限制的來源之一D.注冊會計師不是鑒定文件真偽的專家,因此無需對于件的真偽執行進一步審計程序
全國企業信息公示里關于股權變更里面的信息會體現有沒有實繳嗎
你們好,店里需要購買手機,可以在公賬款里面扣嗎,發票開店名就行是嗎?!
老師,你好,請問在天津注冊個外貿出口企業,可以在河北省做賬報稅嗎?會有什么影響?
需要票來抵嗎 如果需要 是不是要股東去稅局代開發票 交點增值稅就可以
你好,這個是用在你企業的業務上嗎?如果是的話,需要拿發票來的沖其他應收款。
如果是個人只拿公司的錢呢
你好,這是他個人自己消費的嗎?年末不還錢,轉分紅。
如果是之前公司裝修20w 股東先付 現在轉款給她 需要票來抵嗎
你好,可以沒有發票,對方不給你發票,你可以沒有,但是需要你股東轉給裝修公司的證明。
老師有沒有一種可能 就是公司給股東錢 相當于借款 寫借款合同 交印花稅這樣 避免個稅(分紅)
你好,年末必須還回來,不還錢就得按分紅交個稅。
一年期限對嗎 一定寫借款合同嗎 如果年末不還也不能長期掛著 就按分紅那樣交個稅
不是一年的,比如你借現在借款,十二月份必須還錢,不還錢就得交個稅,你可以還回來,然后在次年再繼續借。
次年借 就到次年年末對嗎 這是規定對嗎 那還款不需要票來抵什么吧
對的是的。 是的 是的