你們的款相當(dāng)于已經(jīng)用單位的錢墊付,現(xiàn)在支付令就應(yīng)該把款直接打給你們單位了,收款人應(yīng)該是你們
我們單位為交通運(yùn)輸單位,某公司與我單位簽訂合同,承包該單位的通勤業(yè)務(wù),但是有一次我單位車輛不夠用,借用了另一家運(yùn)輸公司的車輛,承包方把所有通勤包車費(fèi)用打到我賬戶,那我們?cè)趺粗Ц哆@筆錢給借車的公司呀,他們是需要給我們開發(fā)票嗎,分錄怎么做好
您好!老師,請(qǐng)教您個(gè)問題,公司10月份購地下車位,錢已經(jīng)支付了,但是會(huì)計(jì)10月沒入賬,對(duì)方還沒開發(fā)票給我們,一共35個(gè)車位,價(jià)格是1750000元,車位是不是也需要計(jì)提折舊,這個(gè)分錄我該怎樣做呢
1、預(yù)收賬款超過三年甚至三年以上,對(duì)方單位已無法聯(lián)系到,未發(fā)貨未開票給對(duì)方,應(yīng)該如何處理賬務(wù)呢?做不開票銷售收申報(bào)相關(guān)的稅費(fèi),還是做營業(yè)外收入呢?需要什么手續(xù)呢,只做股東會(huì)決議可嗎? 2、預(yù)付賬款超過三年甚至三年以上,對(duì)方單位已無法聯(lián)系,未開票給我們,有些發(fā)一部分的貨給我們,有些未發(fā)貨給我們,本單位應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 3、應(yīng)收賬款超過三年甚至三年以上,對(duì)方單位已無法聯(lián)系統(tǒng),我公司已發(fā)貨已開票給對(duì)方,本公司應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢? 4、有限責(zé)任公司:資本公積轉(zhuǎn)增為實(shí)收資本,自然人股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎
事業(yè)單位公務(wù)車etc為月結(jié),錢已扣,需要做支付令沖賬,收款人應(yīng)該填對(duì)方公司還是我單位呢
2/某行政單位2019年1月經(jīng)批準(zhǔn)以閑置辦公用房對(duì)外出租,按照規(guī)定,繳納上半年房產(chǎn)稅66000元,以財(cái)政授權(quán)支付方式支付。4/某事業(yè)單位2018年11月3日為開展經(jīng)菅活動(dòng)委托某企業(yè)制作一批科普產(chǎn)品,預(yù)付賬款142000元;11月15日科普產(chǎn)品制作完畢并交付入庫,企業(yè)給該事業(yè)單位開具金額為160000元的發(fā)票,該事業(yè)單位補(bǔ)付尾款18000元,款項(xiàng)均采用銀行存款支付。5./某事業(yè)單位2018年按照規(guī)定應(yīng)該上繳上級(jí)部門160000元,該款項(xiàng)于當(dāng)年12月上繳;12月31日該事業(yè)單位“上繳上級(jí)費(fèi)用”科目和“上繳上級(jí)支出”科目累計(jì)借方余額均為160000元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。6:某事業(yè)單位2018年要對(duì)下屬事業(yè)單位補(bǔ)助1000000元,該補(bǔ)助款于12月支付:12月31日“對(duì)附屬單位補(bǔ)助費(fèi)用”科目和“對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出”科目累計(jì)借方余額均為1000000元,年末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
老師公司在租賃的廠房里用采鋼板搭建了9000元的辦公室,這個(gè)怎么入賬,是做固定資產(chǎn),還是費(fèi)用?
老師請(qǐng)問員工4月入職,5月發(fā)放工資,是在5月做信息采集,0申報(bào)嗎?還是等6月才做信息采集和申報(bào)呢?
老師你好,單位需要做合并報(bào)表處理,安裝合并軟件是需要合并一級(jí)科目還是二級(jí)科目呢?
老師,現(xiàn)在進(jìn)賬稅勾選在稅務(wù)平臺(tái)了,我怎么沒找到這個(gè)講的課程,還是看到以前的單獨(dú)的勾選平臺(tái),有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨(dú)立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時(shí)候。填寫資料不小心把銀行支行填錯(cuò)了。這個(gè)直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,年初余額和本年增加的和是不是應(yīng)該算在待攤的原值里
你好,請(qǐng)問公司暫時(shí)還沒有開基本戶,現(xiàn)在刻章的錢怎么報(bào)銷怎么支付?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報(bào)繳稅嗎