您好,您車位是否有產權證照?
您好!老師,請教您個問題,公司10月份購地下車位,錢已經支付了,但是會計10月沒入賬,對方還沒開發票給我們,一共35個車位,價格是1750000元,車位是不是也需要計提折舊,這個分錄我該怎樣做呢
老師您好,我想咨詢下,企業向A公司購買了一輛車,A公司也已開具購車發票,我們也向A 公司付了首付,但是后期按揭還款,轉款是給B公司,每月轉款金額一樣,然后每月也會收到B公司給我們開具的發票,但是每個月收到的發票上的金額和付款金額不一致,想請問下,這樣分錄 要怎么做?
老師:您 好!公司去年分期付款購進一臺小轎車,當時對方未開票給我們 ,我們 當時以合同入了賬,賬上的金額是價款+運費,現在我們收到對方開給我們的發票,除了車子本身價格外,還有車購稅和保險費,請問我現在這個車購稅和保險費,怎么做賬呢,前期我們已經計提折舊了
我公司是一般納稅人,21年3月份買的車,5月份壞了,已計提兩月折舊,經協商后可以全額換一臺新車,但當時沒有辦理退貨,而是我司重新開了一張銷售發票出去,等22年1月新車到了,對方又開了一張發票過來,目前的問題是,當時5月份退車的時候沒有做固定資產轉出,到現在還在計提折舊,現在1月份要調整,這個會計分錄要怎么做比較好呢?
老師您好!我公司去年賒銷設備100萬元,已投入使用。因為款項沒有付清,我按合同上的100萬元開始按月計提折舊。到目前為止,我公司付款70萬元,對方給我公司開具70萬元發票過來。下欠3萬元因為我們還沒付款,甲方也還沒給我們開具發票。現在做匯算清繳,這個30萬元沒有發票的部分,已經計提的折舊部分是不是需要調增啊?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
不知道有沒有
您好,那您分錄,借預付款項175貸銀行存款。
您好,您是否計提折舊和合同如何約定
要提折舊,合同我還沒看到
您好,按合同約定看是租賃(沒證)還是固定資產(有證)
按固定資產做分錄,昨天老板讓提折舊,
說是35個車位公司自己買下來了
您好,那您借固定資產,貸預付款項,借主營業務成本或其他業務成本貸累計折舊
老師,后期收到發票我怎樣做分錄
您好,若您沒設置暫估,您的分錄借應交稅費應交增值稅貸預付款項
設置暫估分錄了,貸預付這個分錄沒看懂
您好,那您的分錄,入賬,借固定資產,貸應付賬款~暫估。付款借應付賬款,貸銀行存款175。收發票,紅字沖回暫估固定資產分錄,借固定資產,應交稅費應交增值稅,貸應付賬款
好的老師,謝謝您
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持