你好! 建筑公司清包工可以簽訂勞務(wù)合同,勞務(wù)合同不用交社保,支付勞務(wù)報(bào)酬時(shí)需要代扣代扣個(gè)人所得稅。
建筑勞務(wù)分包公司,想要不給勞動(dòng)者上社保,只能是跟勞動(dòng)者簽訂勞務(wù)合同嗎?但是勞務(wù)合同又規(guī)定了勞動(dòng)者的工作時(shí)間是嗎?
建筑裝飾工程公司,老板為了不交工人社保,都是現(xiàn)金結(jié)算,現(xiàn)在找了家建筑勞務(wù)公司開3%的專票(建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)),開勞務(wù)費(fèi)的工程名稱,地址都是有真實(shí)合同的,由勞務(wù)公司再轉(zhuǎn)給我們提供的工人的打款信息,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)是虛開嗎?如果可以的話,我們要和建筑勞務(wù)公司簽什么合同?
建筑勞務(wù)公司跟對(duì)方簽訂了分包合同,合同清單是提供測(cè)量放線,龍骨安裝之類的工程服務(wù),還有面板安裝,這開出的票只填建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)對(duì)不對(duì)?
建筑業(yè)的清包工,只提供勞務(wù),那這個(gè)建筑公司的工人是簽的勞務(wù)合同么?,勞務(wù)合同不用給交社保,但是要代扣個(gè)稅是這樣么
我們是清包工的建筑勞務(wù)公司,和本單位派遣出去的員工(不在本單位交社保)簽訂什么合同?如果簽訂的是勞務(wù)派遣合同,是不是我們單位也只能為這批員工按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)工資?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎