您好! (1)購進5臺ATM機,取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。 【分析】購進經營用設備,取得增值稅專用發票,可以抵扣的進項稅額為票面注明的6.5萬元。 (2)租入一處底商作為營業部,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,增值稅為5萬元。 【分析】購進不動產經營租賃服務,取得增值稅專用發票,可以抵扣的進項稅額為票面注明的5萬元。 (3)對公業務收取結算手續費(含稅)31.8萬元、賬戶管理費(含稅)26.5萬元。 【分析】收取的結算手續費和賬戶管理費屬于“金融服務——直接收費金融服務”,銷項稅額=31.8÷(1+6%)×6%+26.5÷(1+6%)×6%=3.3(萬元)。 (4)辦理貸款業務,取得利息收入(含稅)1.59億元。 【分析】收取利息收入,屬于“金融服務——貸款服務”,銷項稅額=1.59÷(1+6%)×6%×10000=900(萬元)。 (5)吸收存款5億元。 【分析】吸收存款不屬于增值稅征稅范圍。 【綜上所述】 (1)進項稅額=6.5+5=11.5(萬元); (2)銷項稅額=3.3+900=903.3(萬元); (3)該銀行第3季度應納增值稅稅額=903.3-11.5=891.8(萬元)。
A銀行為增值稅一般納稅人,2019年第三季度發生經濟業務如下: (1)購進5臺ATM機,取得增值稅專用發票注明金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。 (2)租入一處底商做為營業部,取得增值稅專用發票注明金額為100萬元,增值稅為5萬元。 (3)對業務收取結算手續費(含稅)31.8萬元,賬戶管理費(含稅)26.5萬元。 (4)辦理貸款業務,取得利息收入(含稅)1.59億元。 (5)吸收存款5億元。 要求:計算應納增值稅
A銀行為增值稅一般納稅人,2019年第3季度發生的有關經濟業務如下:(已知,銷售金融服務適用的增值稅稅率為6% (1)購進5臺ATM機,取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。 (2)租入一處底商作為營業部,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,增值稅為5萬元 (3)對公業務收取結算手續費(含稅)31.8萬元、賬戶管理費(含稅)26.5萬元(4)辦理貸款業務,取得利息收入(含稅)1.59億元.(5)吸收存款5億元
1.A銀行為增值稅一般納稅人,2019年第3季度發生的有關經濟業務如下:(已知,銷售金融服務適用的增值稅稅率為6%) (1)購進5臺ATM機,取得增值稅專用發票注明的金額為50萬元,增值稅為6.5萬元。 (2)租入一處底商作為營業部,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,增值稅為5萬元。 (3)對公業務收取結算手續費(含稅)31.8萬元、賬戶管理費(含稅)26.5萬元。 (4)辦理貸款業務,取得利息收入(含稅)1.59億元。 (5)吸收存款5億元。 要求: (1)計算當期進項稅額; (2)計算當期銷項稅額=3.3+900=903.3(萬元); (3)計算該銀行第3季度應納增值稅稅額。 請問老師(4)(5)怎么寫
【案例 2】 A銀行為增值稅一般納稅人, 2019年第 3季度發生的有關經濟業務如下:(已知, 銷售金融服務適用的增值稅稅率為 6%) ( 1)購進 5臺 ATM機,取得增值稅專用發票注明的金額為 50萬元,增值稅為 6.5萬元。 ( 2)租入一處底商作為營業部,取得增值稅專用發票注明的金額為 100萬元,增值稅為 5萬 元。 ( 3)對公業務收取結算手續費(含稅) 31.8萬元、賬戶管理費(含稅) 26.5萬元。 ( 4)辦理貸款業務,取得利息收入(含稅) 1.59億元。 ( 5)吸收存款 5億元。 這個題怎么算增值稅
例4-9]某銀行為增值稅一般納稅人,2018年第一季度發生的有關經濟業務如下:(1A的進5臺自助存取款機,取得增值稅專用發票注明的金額為40萬元,增值稅為6.8萬元; (2)租入一處底商作為營業部,租金總額為105萬元,取得增值稅專用發票注明的金額為100萬元,增值稅為5萬元; (3)辦理公司業務,收取結算手續費(含稅) 31.8 萬元;收取賬戶管理費(含稅)26.5萬元; (4)辦理貸款業務,取得利息收入(含稅) 1. 06億元; (5)吸收存款8億元。 已知:該銀行取得增值稅專用發票均符合規定,并已認證;提供金融服務適用的增值稅稅率為6%。計算該銀行第一季度應納增值稅稅額。
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填