你好,專票的進項稅可以抵扣的
一般納稅人的勞務派遣公司選擇差額納稅,可以開具增值稅專用發票嗎?
一般納稅人,勞務派遣差額征稅,收到的專票可以抵扣用嗎
一般納稅人,勞務派遣,選擇差額征稅,收到的專用發票可以抵扣增值稅嗎
勞務派遣公司公司一般納稅人開差額征稅的,買車收取專用發票可以抵增值稅嗎?
勞務派遣行業的一般納稅人選擇差額征收的話是不是即使收到專票也不能抵扣了
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我們是差額征稅,也能抵扣嗎
你好,一般納稅是可以抵扣的
我問的學堂的其他老師怎么就說不能呢,
你們怎么說的不一致呢
您看清楚我問得問題,
你好,一般納稅人差額征稅這部分對應的進項稅不能抵扣,你其他的進項稅還是可以抵扣的啊. 比如你差額征稅分500萬,不是差額部分600萬,那你的進項可以抵這600的銷項的
都不知道聽那個老師的了
我這么給你說吧,如果你的進項專票是對應差額征稅這部分收入而發生的進項,就不能抵扣,如果不是對應差額部分征稅收入的就可以抵扣.
好的,非常感謝老師的講解
你好,不客氣,祝你工作愉快!