你好;? ?他們只是增加的你貨補金額 。 那你就? ? ? ?拿貨的時候開票給你就行了。 你就? 按照你? 收到貨物的金額和數量以及發票來做賬? 借庫存商品 ; 進項稅貸應付賬款? ? ;應收賬款 - 某貨補金額
思羽老師,還是昨天的問題,就是后期經銷商要訂貨的話,那筆代墊費用廠家也不會和經銷商訂的貨一起開發票過來,就是經銷商訂10萬的貨廠家只開10萬的發票,經銷商之前開給廠家的代墊費用1萬廠家補貨的時候是不會開發票給經銷商的,這個賬要怎么處理呢?另外經銷商是小規模納稅人商場開的代墊費用回來也抵不了稅,經銷商還得給廠家開代墊費用的發票,這應該是增加了經銷商的成本,經銷商還得為這個代墊費用交稅啊?
老師,假設我們公司幫經銷商研發了一個App.,然后我們公司代收經銷商的貨款,每次訂單我們會收取一定的費用,代收貨款會涉及微信支付寶手續費,微信支付寶會開票給我們公司,然后對應成本也是會開給我們公司,那我們是不是把扣除的手續費和成本以及需要收取的服務費或傭金收入,這三個部分開票給經銷商,剩下的金額直接轉經銷商對公賬戶,只是屬于我的代收款,是這么理解嗎
老師: 問題1: 1. 從廠家進貨A 、 B兩種商品,發票廠家開了A、B兩種產品的增值稅專用發票。 賣給客戶只賣商品A 商品B是送的。 我作為本公司的會計, 這種情況該怎么處理? 發票開給D醫院的時候我該怎么開? 問題2: 2.從廠家進貨一批產品,錢已經付給廠家,廠家也已經開了增值稅專用發票,若干年貨,這批產品到期,已經不能對外銷售,作為會計,我該怎么處理。 進貨: 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款/銀行存款。那現在我要銷掉這些庫存商品。 是用營業外支出銷嗎 ? 那進項稅我該怎么銷?
老師我想問一下,比如廠家要求經銷商開展推介會,所發生的費用由經銷商先行墊付,然后廠家給予報銷但是不是直接給現金報銷而是給予提貨系統上一個額度,下次提貨時可以遞減貨款,我想問一下這個要怎么入賬呢?
老師請問廠家要求經銷商開展推薦會花銷1000元,由經銷商現金墊付了,隨后廠家把這存入經銷商的提貨系統用于提貨,這個1000元廠家就給經銷商提貨的時候沖減了,開票的時候物品進貨價原本是100元,沖減后變成了65元,我請問這個進貨成本應該是100還是65呢?畢竟這1000是經銷商應廠家要求先墊付出去的
樸老師接,進料加工手冊,一張進料的單子對應2張出口的單子+1張下腳料內銷補稅的單子。請問領料的時候全部把進料的領出了對不對,后邊這張下腳料的進口報關單(國內并沒有銷售)應如何記賬
老師,我們有個小規模的勞務公司,增值稅和所得稅稅率多少啊,什么情況下滿足小微企業呢,可以開服務費發票啊
高拍儀維修130,記入維修費還是辦公費啊?
公司有軟著產品,也有其他的業務 這部分業務和軟件產品無關,即征即退時,退的稅款只是軟著類的稅嗎,其他業務是否并入一起退稅?
想要一下學習資料里的,付款申請單等電子版表格
公司已經稅務注銷和工商注銷,然后關聯企業和注銷公司是同一法人,關聯企業目前讓做稅務清查,要求注銷公司恢復,可以恢復嗎?
老師 常規的支出 比如電費 社保等的繳納都必須領導簽字么
這個開發票項目名稱怎么寫
懂孝彬老師在嗎,老師在嗎
個稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個稅App上申報,APP上能查到公司每月已申報的稅額,這種自己沒有再申報2023年度綜合所得年度匯算有什么影響?現在時間過了怎么操作?
那經銷商是小規模納稅人,之前商場開的代墊費用回來也抵不了稅,經銷商還得給廠家開代墊費用的發票,這不是增加了經銷商的成本,經銷商還得為這個代墊費用交稅嗎?
你好;實際是這樣的。 因為你要開票出去是繳納增值稅和附加稅以及企業所得稅的;? 小規模你也沒法抵扣的; 而你貨補? 也是按照你貨物 訂單來入庫存商品去的? 價稅合計來入。 實際只是你少部分 貨款而已?