可以的呀,你這個記入固定資產,等后期折舊按用途計入相關成本費用! 但也要對方開的專票才可以抵扣!
老師:甲乙丙三個公司。乙公司2016年向甲公司付款300萬購買設備。甲公司收到貨款后,分別開出200萬和80萬的銷售發票(17%稅率),另有20萬未開。后因情況變化,甲公司沒有交貨。鑒于雙方互信,此時也就耽擱下來。 乙公司2019年購買丙公司技術服務兩次,一次為130萬,一次為180萬。丙公司開具130萬技術服務發票,乙公司支付了50萬。另一次的180萬,丙公司也沒有開發票。 丙公司是甲公司的全資子公司。 甲公司現提出如下解決方案解決與乙公司的多年往來帳: 1.甲乙丙公司簽署三方協議,設備貨款轉為借款,并按照10%的利息支付至今,共計4年8個月;連本帶息440萬; 2.甲公司開具的280萬增值稅銷售發票,其稅款40萬乙公司可以用做抵扣,該款項及其利息也按照4年8個月計算,連本帶息58萬; 3.乙公司欠丙公司260萬,也按照10%計息,連本帶息為277萬。 4.甲公司用稅款及利息+丙公司的服務費及利息來償還乙公司的440萬借款及利息。仍下欠乙公司105萬。 5.雙方約定,這105萬掛賬停息。可以用甲或乙的設備或技術服務來抵減。 請問:如何完善財務手續。
問題一:A欠了債務,房子在銀行被抵押,能力還款,又逾期。A會找我們公司,我們公司會以400萬收購A房子,不是實際收購,在公司名下的那種,先付定金給A,幫A撤掉房子的抵押,陸續會支付滿400萬給A,(400萬大多數情況公司會找資方出款,等第三方買家回款了,支付資方本金利息,資方轉個利息錢)撤掉抵押后,房子找第三方買家交易,讓客戶開個交易銀行賬戶,把賬戶控制在公司,買家付款后,還完資方本金利息后把錢轉回私戶。有時沒找到買家之前,A還有其他欠款利息,由公司承擔,每次賬戶錢不夠,會由四個老板按比例打錢進私戶,有盈利按比例分配,是完結一個案子分一個,如果按正規做賬,這種情況怎么弄?這屬于什么行業 ?如果開票稅目是啥?如果是一般納稅人,稅率是多少? 問題二:公司業務是收購不良房產,以低價收購有負債的個人住房再找買家賣出,解決個人債務,賺取差價,收購中涉及到找資方墊資,支付資方利息。沒有走公賬,只記流水,之后經常涉及債權收購,怎么走公賬?盈利了是記營業外收入嗎?全額交所得稅嗎,能抵減公司日常費用成本嗎?若以后經常收購,可以算作主營業務嗎,這種收購債權,可以做主營收入嗎,這種收購債券需要取得資質嗎?
中國公民陳某任職于國內甲公司,其獨生子正在接受全日制碩士研究生教育。2019年陳某有關收支情況如下: (1)全年工資、薪金 150 000 元,繳納的基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、住房公積金 33 750 元。 (2)為乙公司提供一次法律咨詢服務,取得勞務報酬 3 000 元。 (3)取得全年一次性獎金 51 000 元,選擇不并入當年綜合所得計算納稅。 (4)因持有境內丙上市公司股票,取得股息 6 000 元,該股票系陳某 2年前從公開發行和轉讓市場購入。 (5)取得國債利息 4 000 元。 (6)在商場購買冰箱,獲贈一臺價值 180 元的豆漿機。 (7)繼承一套房產,價值 1600 000 元。 已知:綜合所得減除費用 60 000 元/年。勞務報酬所得以收入減除 20%的費用后的余額為收入額;勞務報酬所得個人所得稅預扣率為 20%,每次收入不超過 4 000 元的,減除費用按 800 元計算;子女教育專項附加扣除標準為 1 000 元/月,陳某夫妻選擇由雙方分別按扣除標準的 50%扣除 追問中再發剩下的
請問老師,有這樣一種情況,我們給甲方服務,開6%專票服務費,甲方讓我們購買一些桌子椅子等辦公用品,最后從結算里扣除,請問買的這些桌子椅子的專票可以記入成本,并且抵扣增值稅嗎?
老師好,公司在電子稅務局收到了“企業所得稅作廢發票稅前扣除”風險提示,給了一個被作廢的成本票的發票代碼,和作廢發票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請教:1、提示只是針對2022年4季度的企業所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號,自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發票代碼都符合提示的發票代碼,不能判定哪張發票被作廢了,那這種情況電子稅務局哪個模塊可以查詢被作廢的發票號?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對方說實話我們也沒有辦法嗎?有點不知道怎么自查!謝謝老師
外貿訂單下單時間是1月份,3月份貨物報關出口的,4月份平臺扣了這筆訂單的交易服務費的,請問訂單收入應該確認在幾月份,訂單交易服務費的費用會計處理應該放在幾月份?
個人所得稅怎么計算呀?比如說應發工資8549元,扣個稅要扣多少呀?
開發票購買方只有名稱和稅號沒有地址和電話能開嗎
老師,關于增加營業執照進出口權,我想請老師幫忙看一下,我這樣是否增加完全了,有沒漏以前的經營范圍
民間非營利組織,可以設置長期待攤費用科目,產生40.50萬租金發票,通過長期待攤費用科目分攤
老師好,一般非獨立核算的分公司,所得稅是不是總公司匯總申報呢
收到的質量賠償款要開票給對方嗎
老師我們是建筑一般納稅人現在甲方讓我們來3%的發票我們可以開嗎,沒有 勞務資質
你好老師,企業工商年報,對外投資情況,是根據什么來填寫的,根據產股企業嗎?比如我跟另一個公司A合伙成立了C那么我填企業工商年報的時候,對外投資情況,需要填C的信息嗎?不管是不是有實繳
老師增值稅小規模減免的用什么做原始憑證
能不能記入成本,一次性扣除呢?甲方強制要求必須買,為了能合作才買的
你好!金額不大可以的!
600萬的收入,18萬的桌子椅子,算不算大呀?
可以一次性扣,但要填寫固定資產加速折舊表
這個表怎么填呢
同學不同問題要重新發問哦 你可以到辦稅申報表里找到這個表,根據里面的要求填就可以!
老師,做賬還是先入固定資產,然后再根據加速折舊表轉入成本嗎
對的!因為計入固定資產才知道你的資產實際數!
能不能不算固定資產呢? 就好比我們給別人服務,別人有需要購買的部分也含在其中了,只不過讓買的是桌椅
你好!那你要轉讓出去你就不要做固定資產,做庫存商品
老師,有沒有一種可能:我們給別人服務,但是我們需要購買桌椅,這是甲方要求必購,不夠買就別想合作,這種買回來的桌子其實就是給甲方用的,直接計入服務成本不行嗎
你這種就是回扣吧,這個沒有處理這個的經驗抱歉!