同學(xué),你好 按照發(fā)票繳納
建筑勞務(wù)清包工,外地跨區(qū)域施工,開具發(fā)票的金額和外經(jīng)證上面填寫的金額不一致,發(fā)票是898744,外經(jīng)證上面合同金額是898477,已經(jīng)根據(jù)外經(jīng)證上面的金額預(yù)繳過增值稅了,怎么辦?
我們在外地有個工程項(xiàng)目,合同里面有施工費(fèi),我們開了建筑服務(wù),工程服務(wù)發(fā)票,在外地也預(yù)繳稅款,但是施工方是另外一家公司跟我們簽了合同,這家公司給我們開了施工費(fèi)發(fā)票,但是也得在項(xiàng)目名稱地點(diǎn)預(yù)繳稅款對吧,那么外地稅務(wù)局就這筆施工費(fèi)不是重復(fù)收了兩次預(yù)繳稅款嗎
建筑公司,跨市施工,11月開具了建筑服務(wù)預(yù)收款“不征稅”發(fā)票 ,同時也開具了外管證,兩個金額不一致,按照哪個金額預(yù)繳稅款呢?
建筑勞務(wù)公司,跨區(qū)域涉稅,一個項(xiàng)目有幾份合同幾個外徑證,把第一個外經(jīng)證的稅交到了第二個外經(jīng)證上面,發(fā)票還是按外經(jīng)證上面的金額開的,有沒影響,反饋時的已交稅款金額和開具發(fā)票金額要怎樣填寫
國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》的公告 國家稅務(wù)總局公告2016年第17號納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),按照以下規(guī)定預(yù)繳稅款: (一)一般納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),適用一般計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預(yù)征率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。 (三)小規(guī)模納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù),以取得的全部價款和價外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額,按照3%的征收率計算應(yīng)預(yù)繳稅款。 問題1:我公司是一般納稅人一般計稅的,能不能適用這條政策中小規(guī)模納稅人的預(yù)繳政策呢? 問題2:我公司是一般納稅人一般計稅的,這個政策適用范圍有哪些?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實(shí)質(zhì)是贈與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實(shí)繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實(shí)質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實(shí)質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達(dá)到1年內(nèi)還款,利息也未進(jìn)行計提,面臨高個稅稅務(wù)風(fēng)險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
外管證的合同金額也需要預(yù)繳稅款吧?什么時候預(yù)繳呢?按照全部合同金額預(yù)繳還是全部合同金額減去預(yù)收款發(fā)票金額預(yù)繳呢?
同學(xué),你好 外管證的合同金額也需要預(yù)繳稅款的 你先按照發(fā)票繳納稅款,然后按照外管證的金額減去發(fā)票金額,再預(yù)繳稅款
公司11月6號同時開的“不征稅”預(yù)收款發(fā)票和外管證,那我應(yīng)該11月份預(yù)繳還是12月份申報11月份稅款時預(yù)繳呢?
同學(xué),你好 11月份預(yù)繳納
外管證和不征稅預(yù)收款發(fā)票都是要11月份預(yù)繳嗎?
同學(xué),你好 是的,都是11月
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利!