你好!這個是要按20%繳納個稅。如果沒有利潤,是不能分的,沒有紅怎么分
老師,我們是小規模納稅人,股東可以每個月分配利潤嗎?
老師,小規模納稅人是股東,總公司分配利潤轉給小規模這個公司,這個要怎么交稅?怎么計算的
老師,小規模納稅人給股東分配利潤,怎么算個稅?如果公司沒有利潤,法人可以分紅嗎?
老師,有利潤的a公司分紅給法人股東-咨詢管理公司b公司,不收所得稅。未分配利潤本來就是稅后利潤,分給誰都不收所得稅呀。為什么不能分給自然人股東呢?如果說分給自然人股東,股東要交個稅的話,那分配給法人股東,法人股東的公司股東還是個人呀,最終還是要交個稅呀,為什么中間要多此一舉呢?這種籌劃有什么意義?
老師有限責任公司小規模納稅人,股東分配利潤經營所得稅有沒有減免
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
分紅是企業所得稅前可以分紅?
您好!不是,是稅后分的了
老師,是這么個情況,現在還沒到年底,公司就計劃分紅,請問我要怎么操作?公司注冊只有2個股東,請問分紅就只能是分給這兩個股東嗎?還是說其他經營管理人員也可以分紅?
你好!是的。只能分給他們2個。 至于其他的人呢,要么發獎金,要么這2個人拿到分紅后給他們
現在還沒到年底,可以以預測的利潤,提前分配紅利嗎?
你好!你要分,只能分以前年度的啊
以前年度沒有,那我可以先掛往來,等年底再轉到紅利分配嗎?
你好!可以的。這樣沒問題