這個(gè)月可以開多少發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)=;20*0.13=2.6
請(qǐng)問老師,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有20萬(wàn)不含稅,保持稅負(fù)率在1.7,稅率13,這個(gè)月可以開多少發(fā)票?
請(qǐng)問老師這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)320000不含稅,保持兩個(gè)點(diǎn)的稅負(fù),那么這個(gè)月可以開多少的票,怎么計(jì)算呢?
請(qǐng)問老師公司有不含稅的銷售額30萬(wàn),稅負(fù)率要保持在2%,進(jìn)項(xiàng)目前有不含稅的5萬(wàn),要告訴采購(gòu)還差多少含稅進(jìn)項(xiàng),怎么倒推還差多少呢?我推的這個(gè)好像不對(duì),
這個(gè)月開銷項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有87萬(wàn),那這月增值稅要叫多少?13%的稅率
你好,我公司為一般納稅人,稅率在13%,這個(gè)月銷項(xiàng)開了10萬(wàn),請(qǐng)問下進(jìn)賬發(fā)票要有多少才可以完全抵扣?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
設(shè)可開X,則有(X*0.13-2.6)/X=0.017解個(gè)方程試試
你算出來(lái)就會(huì)解得2.6/(0.13-0.017)=23.008849557522
麻煩幫忙反推一下
最后的解就是反推進(jìn)項(xiàng)稅除以稅率與稅負(fù)的差
好的謝謝
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