這個(gè)豆腐是屬于初加工的,這個(gè)是9%。
請(qǐng)問(wèn),老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人都是增值稅稅率都是1個(gè)點(diǎn)嗎?一般納稅人是13%?除了交通運(yùn)輸業(yè)這些特殊規(guī)定,還有那些稅率是特殊規(guī)定的?工程如果是小規(guī)模納稅人稅率是1個(gè)點(diǎn),一般納稅人13個(gè)點(diǎn)是嗎
請(qǐng)問(wèn)豆腐是農(nóng)副產(chǎn)品嗎?豆制品稅率是9還是13呢。
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人豆腐豆制品是13稅率還是9?有特殊情況么?
老師您好! 豆制品,比如豆腐,還有干調(diào)類的,比如粉條,還有凍品,比如速凍水餃,這些可以開(kāi)成普票嗎?我們是銷售方一般納稅人,客戶是小規(guī)模納稅人
老師,請(qǐng)問(wèn)我們銷售米粉,調(diào)味品,豆制品,水果,水產(chǎn)品等,一些免稅,一些稅率是13%.一些稅率是9%.庫(kù)存商品二三級(jí)明細(xì)設(shè)什么比較合理呢?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利