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我們是餐飲公司,做的內帳,沒有發票,顧客充卡,比如充1000送200,這個200要做成銷售費用的話,收入就是1200,老板說不做成費用,不體現,沒搞懂,網上搜的是借銀行存款,銷售費用,貸預收賬款,實際就收到了1000元,還是借銀行存款1000貸預收賬款1000啊,謝謝

2021-11-19 22:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-19 23:00

您好 借:銀行存款1000 借:銷售費用200 貸:預收賬款1200

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快賬用戶9772 追問 2021-11-19 23:03

你好,實際收款沒有1200,這個銷售費用跟收入有什么關系啊,收入多了200會有影響嗎,做報表的時候,不太懂,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:20

您好。實際收款1000所以入了銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:21

您好,您給對方的確是需要提供1200元的收入

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快賬用戶9772 追問 2021-11-19 23:56

你好,我們是餐飲公司,那我們贈送的這200元,要不要結轉成本呢,謝謝,不太懂,結轉的金額是多少呢

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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:59

您好,一樣需要結轉成本啊

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齊紅老師 解答 2021-11-19 23:59

花了多少材料就結轉多少成本啊

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快賬用戶9772 追問 2021-11-20 00:04

你好,這個收入雖然是1200,但是費用是200,算利潤的時候也會減去費用對吧,所以利潤也不會變高是吧

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齊紅老師 解答 2021-11-20 00:14

您好。可以這樣去理解

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快賬用戶9772 追問 2021-11-20 10:28

你好,餐飲公司采購報銷制度流程是什么,有沒有流程文檔啊,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-20 10:29

貴司還沒有的么?您可以百度一下或者自己草擬

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齊紅老師 解答 2021-11-20 10:30

拿發票來報銷,然后找領導簽字

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快賬用戶9772 追問 2021-11-20 11:19

你好,馬上要期初建帳,關于充值這塊的,假如結點是這個月10號,那么充值這塊的期初帳怎么建呢,是要確定銀行充值的營業額是多少,然后對應到預收賬款的金額,填到資產負債表上嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-20 12:07

是要確定銀行充值的營業額是多少,然后對應到預收賬款的金額,填到資產負債表上。是的

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齊紅老師 解答 2021-11-20 12:07

您好。期初金額0。謝謝

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快賬用戶9772 追問 2021-11-20 12:14

你好,麻煩問一下,這個建期初上的銀行存款,公司有私戶也有公戶,那么這個合計額是填兩個總的合計額,對吧

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齊紅老師 解答 2021-11-20 14:18

您好,填寫公賬上的金額。謝謝

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快賬用戶9772 追問 2021-11-20 15:02

你好,中途建帳,不做期初,會有什么影響

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齊紅老師 解答 2021-11-20 15:05

您好,數據不夠準確的。謝謝

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快賬用戶9772 追問 2021-11-20 15:19

那可不可以期初是0呢,會有什么影響呢,麻煩說具體點,非常感謝,現在的會計不做期初,直接做賬,會有什么影響

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齊紅老師 解答 2021-11-20 15:24

您好。期初為0啥不建議的。

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快賬用戶9772 追問 2021-11-20 15:26

為什么呢 這個老板問的 我也回答不上來 麻煩問問 謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-20 15:28

比如您的應收賬款,本來是5000元應收,您的期初變0,那么就意味著賬上別人不欠您的錢,您也收不到別人的錢

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您好 借:銀行存款1000 借:銷售費用200 貸:預收賬款1200
2021-11-19
您好 庫存商品的2000做成本
2023-03-05
你好,同學。你的收入和負債的處理是沒問題的,你這積分是哪里來的,電商平臺 贈送的,后面電商是否會補償這塊兒?
2020-10-20
你好,你的會計分錄是對的
2025-01-17
充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 (這個是對的) 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么?分錄應該以下。 借:應收賬款。 貸:主營業務收入。 應交稅費—應交增值稅。 減免對應的增值稅時,分錄為。 借:應交稅費—應交增值稅。 貸:營業外收入—稅收減免。 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入?是的 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?現在小規模開普票免稅的,按照以上老師分錄做
2022-10-06
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