您好 借:銀行存款1000 借:銷售費用200 貸:預收賬款1200
老師,我是小規模內賬,我公司代理銷售甲公司的A產品2000套,沒有進貨,直接線上銷售的,銷售的收入10萬直接進入我公司賬戶了。然后我公司再給總公司成本4萬和平臺費600,快遞費1000。 請問,這種情況如何入賬。 我下面這樣做是否正確。 做收入時 借:銀行存款 A產品 100000 貸:主營業務收入—A產品 100000 做成本時: 借:主營業務成本 —A產品4萬 平臺費600 快遞費1000 貸:應付賬款—甲公司41600 老師,我用應付賬款可以嗎,我總覺得不對,如果不對,老師請幫我分析下正確的分錄
我們是餐飲公司,做的內帳,沒有發票,顧客充卡,比如充1000送200,這個200要做成銷售費用的話,收入就是1200,老板說不做成費用,不體現,沒搞懂,網上搜的是借銀行存款,銷售費用,貸預收賬款,實際就收到了1000元,還是借銀行存款1000貸預收賬款1000啊,謝謝
你好,我公司是做體育行業的,小規模企業,屬于服務行業 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達對公賬戶。充值時分錄:借 銀行存款990 財務費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業務收入300 問題一:會計分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入? 問題三:消費時貸計的應交稅費按照收入來計算稅費么?因為之前的會計賬很亂,開的發票也對不上,不知道是誰開的發票。在計提增值稅的時候還有其他方法么?
你好老師,購入公司包裝貨物用紙箱時,在沒有收到發票做了一筆借銷售費用貸銀行存款,等收到發票又做了一筆借庫存商品,貸應付賬款,確認當期收入,借應收賬款,貸主營業務收入,同時借主營業務成本貸庫存商品。問題一是收到發票前做了銷售費用,后來收到發票又入庫結轉了成本,等于重復做了成本和費用,需要紅沖一筆。具體紅沖那一筆。問題二是紙箱做到了主營業務收入里面合適嗎?不合適的話怎么調賬。問題是三季度報表已出的,調的話怎么不影響。謝謝老師
旅游公司內賬。相當于是員工自己付錢買的,價格一樣,只不過是公司這邊幫忙采購,然后我們先收了員工的錢。我們已經收了員工購買棕子的錢30元/盒,做賬是借銀行存款15*30=450元,貸其他業務收入450,然后后面付了款開發票報銷時,能不能直接沖賬借其他業務收入,貸銀行存款,就不用走應付賬款這個科目了,還是說一定要走應付賬款這個科目,,因為原本是想走費用去報銷,然后收錢時就先計入了其他業務收入,但是好像計入費用報銷也不知道行不行,如果可以計入費用報銷的話也不知道用什么科目。老師,你們這個我追問不了只能一遍一遍的粘貼來問您老師的回答:您好,買的時候借:其他應收款貸:銀行450員工給錢時借:銀行450貸:其他應收款450收入什么都不用做的。我的追問:那我是上個月做的賬,已經結賬,報表已經發給領導了,不想返回去重新做賬,而且當時是收了好幾個員工的錢,都是不同時間收的,一定要在這個月紅沖重新做嗎?不可以一筆做相反的分錄,借其他業務收入,貸銀行存款這樣做嗎?
老師,我年后找的這家公司干了兩個月了,現在情況是忘記打卡一天按曠工三天計算,補請假條超過半月罰錢,我找領導簽字里面誤放了簽完字的單子發現后立馬拿回沒超五分鐘沒有損失結果是罰款200半年內不加薪寫檢討,上班時間微信聊天罰款500,上班時間辦公室門要打開領導巡邏監視,要不要離職
2018年所得稅稅率按多少繳納的? 小微企業
老師,進貨發票上的單位有斤有公斤,我在入庫的時候都轉換成斤可以不,還是不允許轉換,另外開票出去單位可以轉換買?
老師,進貨1000斤蘋果,入庫960斤,有些運輸中磕碰了,成本高了,這個在入庫單上提現嗎?把入庫單做賬,還是需要單獨做憑證,
老師你好,問一下管理用資產負債表中的經營營運資本怎么來的,自己加了不對
老師,想看一下采購的貨物明細清單,在明細賬里看嗎?匯總的在哪里看
老師,從農戶個人手里收購的農產品水果,沒付款,記應付賬款還是其他應付款
出口退稅,去年12月份的進項發票單位填錯了,還能沖紅退稅嗎
老師,我們的合作客戶是A公司和B公司,兩家公司實際上是同一個老板,但我們賣給A公司的貨,他用B公司的公戶打款給我們公戶了,備注是付的A公司貨款,這樣怎么做賬呢。
哪位老師可以解釋一下約當產量法先進先出法的公式怎么理解記憶?總記不不住,做題不會運用
你好,實際收款沒有1200,這個銷售費用跟收入有什么關系啊,收入多了200會有影響嗎,做報表的時候,不太懂,謝謝
您好。實際收款1000所以入了銀行存款
您好,您給對方的確是需要提供1200元的收入
你好,我們是餐飲公司,那我們贈送的這200元,要不要結轉成本呢,謝謝,不太懂,結轉的金額是多少呢
您好,一樣需要結轉成本啊
花了多少材料就結轉多少成本啊
你好,這個收入雖然是1200,但是費用是200,算利潤的時候也會減去費用對吧,所以利潤也不會變高是吧
您好。可以這樣去理解
你好,餐飲公司采購報銷制度流程是什么,有沒有流程文檔啊,謝謝
貴司還沒有的么?您可以百度一下或者自己草擬
拿發票來報銷,然后找領導簽字
你好,馬上要期初建帳,關于充值這塊的,假如結點是這個月10號,那么充值這塊的期初帳怎么建呢,是要確定銀行充值的營業額是多少,然后對應到預收賬款的金額,填到資產負債表上嗎
是要確定銀行充值的營業額是多少,然后對應到預收賬款的金額,填到資產負債表上。是的
您好。期初金額0。謝謝
你好,麻煩問一下,這個建期初上的銀行存款,公司有私戶也有公戶,那么這個合計額是填兩個總的合計額,對吧
您好,填寫公賬上的金額。謝謝
你好,中途建帳,不做期初,會有什么影響
您好,數據不夠準確的。謝謝
那可不可以期初是0呢,會有什么影響呢,麻煩說具體點,非常感謝,現在的會計不做期初,直接做賬,會有什么影響
您好。期初為0啥不建議的。
為什么呢 這個老板問的 我也回答不上來 麻煩問問 謝謝
比如您的應收賬款,本來是5000元應收,您的期初變0,那么就意味著賬上別人不欠您的錢,您也收不到別人的錢