做了進項轉出意味著以后都不抵扣了,要慎重。 借:原材料,管理費用等 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
老師好,想問下多認證的進項發票,怎么做進項稅額轉出呢?
我想問下出口企業不申請退稅進項要認證嗎 認證進項是不是我們平時認證發票一樣呢,還要在申報月份做進項轉出免抵退稅不得抵扣進項稅額那里轉出,出口免退稅要認真進項嗎
老師我想問一下,6月已認證的發票進項稅額比銷項稅額多了,7月0申報了,那我六月底要做個留抵的憑證么怎能做呢,現在我繳納了7月的稅用到了上期認證的進項稅額發票,這個憑證又怎么做呢?
老師你好,上個月入賬待認證進項稅額,這個月不認證了需要做進項稅額轉出,怎么做賬呢
老師你好,上期待認證的進項稅額的發票,本月認證了,進行稅額和待認證進項稅額的會計分錄? 老師,我還想問一下,這本月認證了多少發票,就從待認證里面轉出多少嗎?
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師好,我要轉出的是公司是小規模納稅人時期對方開的專票
那就直接根據是這張發票對應的業務,調整材料、費用金額
想問下老師電子稅務局上要怎么操作呢
只是在申報的時候在附表2填寫,你轉出了多少進項金額?
我還沒轉出,可以直接更正申報處理嗎?還是說等下個月申報時做轉出呢
這個月做勾選認證的,轉出下個月申報哈
不能直接更正這個月的申報表嗎?
申報都是本月勾選,下月申報的哈,你想亂申報???
我的意思是我這個月是申報的10月屬期的,然后認證的也是10月屬期的。
那就需要更正神報的哈
那就是說可以直接更正咯
是的,不過得去大廳申報了哈