銷售方如果是個人的話。
老師,你好!我想請教你一個問題,就是我朋友他們公司,咨詢服務費收入有100萬,開出去的發票也是那么多,但是他們沒有成本票抵,那企業所得稅不是要繳納很多稅嗎?一般這種要怎么找成本票啊?他們場地租金和人工成本都沒有多少。所付出的成本是經營農業方面的,請的也是臨時工,拿不到勞務票和購買農作物的發票
老師,請問餐飲業,一般納稅人,外賬成本怎么解決,去市場上買,那些小攤販不提供發票
甲酒店為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲住宿服務,2019年10月發生如下 經濟服務: (1)提供餐飲服務,取得不含稅銷售額 320 萬元;提供住宿服務,取得不含稅 銷售額 190萬元。 (2)提供會議服務,取得不含稅銷售額 150 萬元;提供車輛停放服務,取得不 含稅銷售額 80萬元。 (3)購進- 一批高檔紅酒,取得增值稅專用發票上注明的金額120萬元。 (4)對酒店內部進行裝飾修繕,從小規模納稅人處取得的代開增值稅專用發票 上注明的金額為 320萬元。 《5)向當地養老院贈送一批自產的食品,本企業同類產品不含稅市場價格為 50 己知:銷售貨物增值稅稅率為 13%;不動產租賃服務增值稅稅率為 9%:生活服 務、現代服務《除有形動產租賃服務和不動產租賃服務外)增值稅稅率為 6%; 建筑服務增值稅稅率為 9%。銷項稅額 進項稅額 增值稅稅額怎么算 為什么?
一般納稅人,我們公司負責給他代理外賬,該企業除了開具了發票的成本票之外,還有很多生活日用品的費用,去超市購物的購物清單。還有去街邊小超市的購物支付。最少的一筆費用是一元。基本上都是微信或者支付寶支付,企業出納提供的是支付的截屏。作為外賬,我們是不是可以把他這些零星的費用支出還有支付的憑證給他剔出來只記錄開具發票的費用呢。這里面有一個情況就是他這些零星支出都已經報銷完了,從對公上把費用劃走了。老師幫我參謀參謀應該怎樣操作?
老師,我公司是村集體企業,我公司運營的便民市場正在建設中,市場建設總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結構大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預付了工程款300萬,那這個月我就要確認30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進來發票,才能抵扣增值稅,抵企業所得稅,那老師,市場還在建設中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進來工程款的專項發票,需要對方給我在發票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產,才能計提累計折舊,才能轉入成本 請問,老師,便民市場這些業務涉及到哪些科目,怎么入賬,入賬流程告訴我一下,謝謝老師
老師,我納稅申報的時候,主表的銷賬稅額總叔是對的,但明細加起來不對,是附表的數據帶不過來嗎?
社保繳費工資既有2360也有2520可以嗎
增值稅怎么結轉,分錄怎么做
電子銀行承兌票點了付款申請后查詢票狀態是日終自動回退票還有3天到期我提前點了
小規模勞務公司500萬的項目,含30萬的材料輔材。可以按清包工走簡易計稅嗎
好的,謝謝老師 還有個問題就是我在3月份的時候給員工通過公戶打了兩個月的工資,備注2月和3月工資,這個有問題嗎?影不影響個稅這塊兒?
老師 請問非房產公司 購買公寓 會產生什么稅呢?
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯了。就是我的研發材料做成了成品。我再把多結轉的研發費用材料轉回來沖減了。
建筑業簡易計稅是什么意思怎么計算的呢、勞務派遣開票規則等基礎稅務知識是怎么操作的呢?
賣了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務費發票是幾個點?
額在500以內,讓對方給你們開收據,備注好個人名字、身份證號,支出金額、支出項目可以抵扣企業所得稅。
你說的500是一個月累計,還是一個菜飯500
你好,這個是每次的金額,一個月不能超過兩萬
那內賬上,房租和固定資產分攤還是一次性計入費用
你好都可以的,這個看你們單位自己。
一次性計入費用 金額大的話,那個月利潤就少了
對的是的,這個就看你單位自己的要求。
好的,那我還想問老師,那個沒有發票的業務,對一個個體戶賣珠寶的,費用可以也這樣嗎
費用可以這么做的,如果你們是查賬征稅的,都是不允許抵扣所得稅。
是個體戶企業,就是要調增費用對吧,多交個稅對吧
對的是的生產經營所得。