你好,可以的,可以這么做的。
小規模收到一張6萬的勞務維保費的發票,款項已支付。會計分錄借:長期待攤費用 貸:銀行存款 后期分兩年攤銷每月攤銷 借:管理費用 貸:長期待攤費用 這樣可以嗎
老師好,長期待攤費用科目,比如本月發生固定資產維修100萬,沒有付款,本月會計分錄,借:長期待攤費用,貸:其他應付款,到2月會計分錄攤銷,借:管理費用,貸長期待攤費用。如果2月付款,借:其他應付款,貸:銀行存款。是這樣做嗎
我們公司有個咨詢費,去年發生的,借,長期待攤費用,貸,應付賬款,支付了,借應付賬款,貸,銀行存款,每個月也攤銷。今天查賬發現這樣做不對,不應該計入長期待攤,應該是待攤費用,請問,分錄現在應該怎么調,
公司制作網站總共費用是11萬,1月份時候先付了7萬且已收到票,當時不知道還有尾款就按照這個7萬做成了3年攤銷的會計分錄,借:長期待攤費用 7萬,貸:銀行存款7萬。每月攤銷時,借 銷售費用-業務宣傳費,貸長期待攤費用。這個月付了尾款3萬,但未收到票,會計分錄應該怎么做?
7月簽的網站制作合同,合同期是3年的,8月支付第一期費用,當時借:預付賬款,貸:銀行存款。本月將費用支付完畢,當時沒有將費用計入長期待攤費用,是否需要計入長期待攤費用?如果是計入,現在在當月補分錄,借長期待攤費用 貸:預付賬款 銀行存款。這樣可以嗎?
老師,如果公司部分收入每個月分給合伙人百分之二十,該怎么做賬啊,他不是公司名義下的股東
U8系統中打板費是借:主營業務成本、貸:原材料。還是借:主營業務成本,貸:庫存商品,
老師,總公司下面有幾個分公司,分公司非獨立核算,企業所得稅匯總到總公司,那總公司做年度匯算清繳時,財務報表怎么做,是直接把幾個分公司和總公司的財報數據加起來嗎?
老師好,個體工商戶1季度開錯了票,開了專票,4月份把那張專票紅沖了,提交稅務,提交不了,什么原因呢?
老師,董事,董事長,執行董事,副董之間的關系以及區別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關聯交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊
完工了之后,完工的次月開始分攤。
能不能一次計入管理費用?
你好,收益期是三年的話不可以。
完工后的次月開始分攤,10月完工的,11月補分錄計入長期待攤,那么8、9和10月的費用,也在11月一起攤銷嗎?因為費用應該攤 到合同期到期時結束。
對的是的,是這么做的。