您好!是這樣做分錄的。
小規模收到一張6萬的勞務維保費的發票,款項已支付。會計分錄借:長期待攤費用 貸:銀行存款 后期分兩年攤銷每月攤銷 借:管理費用 貸:長期待攤費用 這樣可以嗎
請問租房一年發票收到錢未付,借長期待攤費用貸其他應付款,分攤到每個月借管理費用貸長期待攤費用,付款的時候借其他應付款貸銀行存款,分錄表述正確嗎?
老師好,長期待攤費用科目,比如本月發生固定資產維修100萬,沒有付款,本月會計分錄,借:長期待攤費用,貸:其他應付款,到2月會計分錄攤銷,借:管理費用,貸長期待攤費用。如果2月付款,借:其他應付款,貸:銀行存款。是這樣做嗎
裝修費用,裝修好,7月付裝修費,別的公司墊付,分錄:借:長期待攤費用 貸:其他應付款(其他公司墊付) 借:管理費用(開辦費) 貸 :長期待攤費用 這樣子對嗎
內賬,廠房租賃的裝修款100800元,全部都裝修完,分三次付完款,第一次付5萬,是不是這樣做分錄,借:長期待攤費用100800元,貸:其他應付款58000元,貸:銀行存款:5萬,下次再付是:借其他應付款比如說3萬,貸:銀行存款3萬? 然后攤銷的話是借管理費用,貸長期攤銷嗎?
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回