同學你好!這個的話 不涉及增值稅/企業所得稅的哦
老師好,我們是一家律師事務所,最近作為破產管理人接了個的破產案件,因為這個債務人“無產可破”,所以法院、債權人及我們管理人一致同意將債務人的50萬債權以內部競買的方式100元變價轉讓了給其中一個債權人。想問一下,這100元的債權轉讓涉及什么稅費?要交增值稅、企業所得稅嗎?
【案例】2017年7月20日,甲公司就自己不能支付到期債務向人民法院提出破產申請,人民法院于2017年7月23日裁定受理甲公司的破產申請,指定了破產管理人。管理人接管甲公司后,對甲公司的資產、負債進行了清理,有關清理情況如下: (12017年7月1日,甲公司提前向債權人乙公司清償未到期的200萬元的貨款。 (2)2017年6月5日,甲公司曾經將企業的一套價值200萬元的設備以50萬元轉讓給丙公司。 (3)人民法院的訴訟費用30萬元,管理人報酬20萬元,為繼續營業而支付的職工工資及社會保險費用150萬元(4)法院受理前1個月,甲公司將價值20萬的財產贈與丁公司°(5)甲公司租用戊公司的設備5萬。(6)甲公司借用己公司電腦設備10萬。(7)向建設銀行信用貸款120萬元。(8)合伙企業300萬。該企業的目前賬面財產為50萬元 (3)2017年7月1日,甲公司提前向債權人乙公司清償未到期的250萬元的貨款,是否有效?為什么?
甲航空公司自2008年下半年起,出現資金鏈緊張,于2009年3月15日停飛。2009年3月27日,甲航空公司被債權人申請破產清算,武漢中院受理。法院同時指定甲航空公司的破產清算組由武漢市交通委員會、法制辦、總工會、公安局等多個地方政府機構,與央行武漢分行、湖北銀監局等多個部屬機構在當地的分支機構工作人員及當地一家律師事務所組成。破產清算組擔任的管理人稱甲航空公司負債巨大,重整已無可能。2009年6月,武漢中院先后駁回了甲航空公司以及其一家債權人遞交的重整申請。隨后,甲航空公司引進的乙公司作為戰略投資者擬重整甲航空公司,招致甲航空公司的破產管理人的激烈反對,管理人聲稱甲航空公司已進入破產清算程序,重整沒有可能性。2009年6月25日,甲航空公司董事會發表了《針對所謂甲航空公司破產管理人發表的不負責言論的嚴正聲明》,指出,甲航空公司破產管理人中的武漢市交委與甲航空公司旗下的相關機構有經濟糾紛沖突,是嚴重利害關系人,應依法回避。破產管理人在未經公司所有人、債權人同意的情況下,私自將公司的飛機、飛行員、股權、航時、機務、簽派等人才、資產、資源轉讓、轉送其他公司,這是對公司所有人、債權人
資料:某企業因經營管理不善,嚴重虧損,無法清償到期債務,有關債權人向任命法院申請企業破產,經和解整頓后依然無法清償所欠債務,2021年2月3日,人們法院宣告其破產,并于當日由破產管理人接管該企業。破產管理人處置資產償還債務的情況如下:(1)應付賬款中屬于破產法所規定的共益債務100000元;屬于破產法所規定的破產費用9000元。(2)破產管理人發現,破產企業在破產宣告日前2個月曾無償轉讓一-批設備,根據破產法規定屬無效行為,該批設備現已追回,核定破產資產清算凈值500000元。(3)債權人會議同意支付有關破產費用如下:破產案件訴訟費10萬元,清算期間職工生活費7萬元,審計評估費4萬元,水電費等5000元,設備設施維護費2萬元,以銀行存款支付。要求:根據上述資料,做出有關會計分錄。
2016年7月1日法院受理甲公司破產申請時,公司狀況如下:公司 全部財產的變現價值為2000萬元,這包括一價值500萬元的已抵押 給丁銀行貸款的擔保物。公司于2015年7月30日無償轉讓的140萬元 財產,價值600萬元的已用于對所欠企業乙的700萬元貨款抵押的綜合辦公大樓,抵押登記已辦理,貨款未付。另公司的部分債務如 下:欠職工工資300萬元,欠稅款200萬元,欠自然人庚100萬元, 因管理人解除甲公司與丙公司的一份買賣合同而給丙公司造成120 萬元的經濟損失,因請求戊履行已簽訂的合同而產生的債務10萬 元,法院的訴訟費用30萬元,管理人報酬50萬元,變價公司財產費 用5萬元,為繼續營業而支付的職工資40萬元。 問:上述哪些屬于破產費用(30+50+5?),哪些屬于共益債務 (10+40?)其破產財產的清償順序如何?各權利人應分別獲得多少清償?
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老師好。。我是購買方,,購買養生酒禮盒,,要對方開票,對方要收我3個點的票。。我是小規模。。我會吃虧嗎
老師 這個追索自始至終都不包括損失是嗎
老師請問下第10項和11項是怎么填寫
請問:現在25年,(小規模)公司①收到23年的購買車輛的票(未做賬)應該如何做賬呢,其涉及的折舊又該怎么處理呢?②收到24年機動車的商業保險票(未做賬)又該如何做賬呢?二者對稅務處理有什么影響呢?
你好,老師,我是把工資表導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000要交稅的嗎,怎么這個9000多不需要呢,累計減除費用我沒設置啊為什么寫扣除20000呢
請問單位成本怎么計算?
你好老師,我是把工資直接導入財務軟件算個稅,請問下不是說超過5000就交稅的嗎,怎么這個9000多不扣呢
老師、主頁沒有得這兩個表可填怎么辦
老師,我們公司出售二手車,二手車交易市場開具的統一發票金額就是我們公司的收入嗎?
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老師,還是有點不明白,是不是說凡是轉讓債權的都不涉及增值稅和企業所得稅?還是要由轉讓的價格來決定是否涉及這兩種稅?如果高于原值就要交,低于原值就不用交?
你低于成本價轉讓? ?不可能涉及所得稅的 高于的話? 才涉及哦 增值稅的話? ?都是不存在的
哦,那個花了100元的債權人要我們開發票,既然不涉及增值稅的話,是不是就不用開發票了呀?
這個的話 不存在開發票的哦