同學,你好,手機回答,公式如下 (408321/1.09*0.09—4056.45)*1.12+408321/1.09*0.06%+408321*0.05%
建筑施工企業一般利潤做到幾個點,我門公司掛靠別人公司,綜合稅率居然收到了14個點,本來增值稅9個點,增值稅附加也是一個點而已,企業所得稅按10個點的利潤交足25%稅率,也沒有要交14個點那么高啊,我這樣考慮對嗎老師,我怎么算才知道它收的掛靠的稅合不合理,另外他還收2%管理費
老師,企業有掛靠別家公司做一些事物。企業所得稅稅率是按照2%,增值稅是9%,附加稅12%,水利基金0.05%,印花稅0.06%,如今收到408321的款項,她給出的所得稅:8166.42,稅費:33646.04(進項稅:4056.44)。可我算下來稅費怎么都算不到她這個數字,求解@江老師
企業掛靠其他公司收到貨款408321,掛靠公司企業所得稅按照2% 核算,增值稅9%,附加稅12%,水利基金0.06%,印花稅0.05%,得知有4056.44進項稅。掛靠會計核算出稅費:33646.5。稅費有點出入,想請老師教導核算
老師,請問我掛靠了一家建筑公司,讓掛靠公司開了200萬的銷項發票,款也到了,本月我支付貨款共計1894645元,我自己拿現金在當地稅務局預繳了2%的增值稅36697.25元,附加稅3669.73元,企業所得稅3669.72 掛靠公司收取管理費1.2%,所得稅2%,附加稅10%,印花稅0.06%,水利基金0.07% 請問如何計算該掛靠公司所扣的管理費和稅金? 計算公式和解題步驟及所得金額給我說一下
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業),有些項目資質不達標,所以我們就找有資質的公司掛靠項目,那么我們與被掛靠方企業辦結算時要扣除管理費,如果我們開增值稅專用發票他們,那在結算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開成增值稅普通發票,那在結算時還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會計她是用excel表格把開普通結算的這種項目,按照項目開給被掛靠方多少銷項與實際項目成本進項抵扣后的增值稅結算,也就是她得用這種辦法把每個掛靠的項目單獨要計算出需要承擔的增值稅,先不說她這種計算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
老師*1.12怎樣理解?
理解了,謝謝老師
同學,你好,不客氣的
老師,同樣的收入金額,掛靠會計說進項稅:2519.52,但是她核算稅費是:25306.29。按道理不應該啊??
同學,你好,不要碰雙方金額,讓對方告訴你明確的計算過程
老師我沒有碰,就是領導讓對賬。我剛來這邊公司,今天我在沒有完全弄清楚的情況下,沒有和那邊會計對賬。就是拍了那邊會計的核算數字,就計算過程我自己算的過程中印花稅按照不含稅計算了,所以有點問題。才提出疑問的老師,您有沒有什么建議呢
作為我們來說抵扣的稅款,可以看做收入嗎
同學,你好,印花稅金額有時會剩以2,還包括了采購合同,問題到也不大,沒多少錢
乘以2,我剛接觸這塊還不太明白。老師可以用數字說明一下嗎?
同學,你好,印花稅是購銷合同的萬分之三,銷售合同無意義,一般要采購物資啥的有采購合同吧,也要交印花稅
萬分應該是綜合考慮了吧