你好,收到的408321元是扣完稅的金額,還是說開具發(fā)票的金額?
在建工程收到貸款利息收入,現(xiàn)金流指定到哪
麻煩老師看看我們企業(yè)的稅負率: 不含稅全年營業(yè)收入:15950866.42 增值稅:68195.41 附加稅:7634.63 所得稅預(yù)算:16918.86。麻煩老師算一下稅負率情況。
我們小規(guī)模的,從公戶付了1W從一家一般納稅人購進了一批貨,之前談的不含稅,現(xiàn)在要票,對方要求補13%的稅點,我們小規(guī)模3%,補13%點很吃虧,現(xiàn)在能怎么辦?
老師,我們預(yù)交水費2000,是不是要做預(yù)付賬款?但是發(fā)票就是預(yù)交水費項目。我到時候用什么票據(jù)沖預(yù)收?
老師代理業(yè)務(wù)怎么設(shè)置開票權(quán)限,步走麻煩說一下,謝謝
老師好,附加稅這塊稅率是多少?
老師,你好,請問我做賬計提了1600249.84元,然后,我將未票收入開票1376146.79元,還有224102.05元未開票,然后我做賬時,未開票收入開票了,不是就要沖銷掉,可是我的開票金額和T3賬上的收入對不上 開票金額比賬上的收入多1152043.74元
要付個人稿酬19161.3,是不是減去個稅后的金額報給對方開票?19161.3要付多少個稅哈?是怎么算的?
老師您好,請問企業(yè)做年度匯算清繳的時候,稅金及附加是包括那些,要不要加上個人所得稅
老師好,借款付的利息(投資公司)在匯算時是要調(diào)增的對吧,有合同,但利率肯定高于銀行很多。
應(yīng)該是含稅的
一、老師,企業(yè)有掛靠別家公司做一些事物。企業(yè)所得稅稅率是按照2%,增值稅是9%,附加稅12%,水利基金0.05%,印花稅0.06%,如今收到408321的款項,她給出的所得稅:8166.42,稅費:33646.04(進項稅:4056.44)。可我算下來稅費怎么都算不到她這個數(shù)字 具體的解析如下: 1、含稅工程施工的收入是:408321元,不含稅收入是:408321/1.09=374606.42元; 2、銷項稅額是:374606.42*9%=33714.58元;進項稅額是4056.44元,需要交的增值稅是:33714.58-4056.44=29658.14元。 3、增值稅的附加稅是:29658.14*12%=3558.98元; 4、水利基金是:374606.42*0.05%=187.30元; 5、印花稅是:374606.42*0.06%=224.76元; 6、企業(yè)所得稅是:374606.42*0.02*2.5%=187.30元。 7、全部需要繳納的稅費是:29658.14%2B3558.98%2B187.30%2B224.76%2B187.30=33816.48元。 根據(jù)上述推算的數(shù)據(jù),與你給的稅費33646.04元,相差170.44元。