你好;? ?甲方要開票出去的。 不然那就得轉出進項稅的?
老師,請問一個問題。我們項目上裝的電費總表由我都承包方開戶繳納電費,電力公司開票給我公司比如5要。其中有2萬是業主使用,業主要求我們開具電費發票給他。那電力公司開給我的5萬專票中的2萬所對應的進項要轉出嗎?還是我按正常的購進銷售做抵扣就可以?
老師,我有一個去年的設計施工一體化的總承包項目,當時甲方說讓設計費開給我們施工企業我們開票給甲方,現在要付尾款了,甲方又不同意了,非要設計公司開票給他們,現在設計公司要求我退票給他們,他們錢退回來,可是去年發票已經做進項目成本,那我把發票退給他,發票是專票,去年也認證抵扣了,那賬我要怎么調整,還有20年的匯算清繳報表怎么調整
老師,就是甲方的總水電表,總包在甲方電表后裝分表,電力公司開發票給甲方,甲方可以全額認證發票,再把總包電久費相應進項稅給總包,做電費分割單,可以這樣操作嗎?或甲方把總包電費進項稅部分作進項轉出,總包通過申報表其他做進項稅?
你好郝老師,我們是電力工程公司。有兩個項目我們掛靠別人的資質接的項目。甲方和被掛靠方乙方簽工程總承包合同。甲方要求乙方供材料給甲方開60%的材料票,40%的建筑服務票。但是被掛靠乙方只收取我們2個點的管理費。其他的他們什么也不管。我們現在是已借款名義先把錢轉給乙方,讓乙方在給我們的材料方打款,材料方把票開給乙方。等甲方讓乙方開票,乙方收到甲方工程款時乙方在把我前期已借款名義的錢轉給我們。我們在核算下材料方總計開給乙方多少進項,乙方開給甲方多少銷項,算出差多少票我們在把差的票開建筑服務給乙方補齊。等甲方給乙方回款的時候,乙方就扣除2個點管理費把剩余款轉給我們。我想問一下老師,我們這樣操作合不合理?我們算分包方嗎?
請問,建筑勞務公司是清包工形式承接的工程,現在把部分工程款分包出去后,出現了兩種做賬方式1、分包公司提供人員名單,建筑公司(總包方)以全員全額人員工資形式申報個稅,然后直接計入工程施工,貸方應付分包方,個稅申報時再由應付分包方轉入應付職工薪酬里。2、直接結算分包款,讓分包方開具建筑服務*建筑勞務發票,這樣直接計入工程施工,不用再申報個稅。請問這兩種方式哪種好?我個人感覺第一種是不對的,因為甲方是直接打款給分包公司,甲方應付款雖然包含了我方分包出去的工程款,但是這一塊勞務結算甲方和乙方直接收付,我方只是在賬上過一道并且是給甲提交乙方的勞務人員名單等。所以我方申報個稅工資有虛增成本的嫌疑。不知我的理解對否,請老師解答。
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