借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
上個月有留底稅額,這個月銷項大于進項,因為上個月有留底,所以這個月不用繳納增值稅,那我這個月的增值稅怎么處理,需要在做一筆未交增值稅的分錄嗎?
求助,各位老師,請問當月進項大于銷項,有留底,也沒有預交增值稅,留底的這部分需要做賬務處理嗎,如果不做,留底的稅額下月怎么反映抵扣銷項稅額,謝謝各位老師的回答,期待中
老師,請問下月末結轉增值稅,進項大于銷項,有留底稅額的分錄該怎么處理呢
你好,請問在上月沒有預預繳的增值稅,本月進項稅額大于銷項稅額,有留底稅額,這需要做賬務處理嗎?分錄該怎么寫?
上月進賬稅額大于銷項稅額,沒做會計處理,進項有留抵稅額,本月需要做會計處理嗎,分錄怎么做
怎么大白話理解投資性房地產
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老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
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