你好;? 沒有開票符合收入要求了。 要做收入 做銷項稅處理的 ;? ?不是等著開票才做銷項稅報稅的?
請問:房開企業 1、收到進項發票:應交稅費-待抵扣進項稅額,2、符合已簽約已齊款就結轉收入:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(這個銷項并不是真正開出發票的稅額),申報表里顯示的銷項稅額是在開票系統里的導出的。因為之前一直是預繳增值稅,現在進項不夠抵要交增值稅了,就想問下,這時候待抵扣可不可以直接放到:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
老師,我想問下,那個已經出庫的商品以后開票,當期確認收入是已經要企業所得稅,但是因為沒有開票放到應交稅費-待轉銷項稅中,等到開票再從待轉銷項稅額轉到銷項稅額;那么在待轉的時候是不需要交增值稅,這是否感覺不同步的。一個確認收入已經交企業所得稅,一個銷售稅額還不需要交增值稅。這是什么準則呢。
老師我想問下我如果公司收到一張發票待認證,那我分錄就是,借:應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額),貸:銀存或者應付嘛,如果后面我又認證了又轉入進項稅額,那就沖銷待認證科目了嘛,那后面如果我進項稅額又轉出了,那我是借:庫存商品,貸:應交稅費應交增值稅(進項稅額轉出),那這樣的話,那個進項稅額就還包含了轉出這部分啊,這個怎么弄的呢
請問新會計準則中“應交稅費-應交增值稅-待轉銷項稅”和“其他流動負債-待轉銷項稅額”這兩個科目有何區別?一般是怎么使用的?新會計準則中有要求每個月申報納稅的收入和賬上確認的收入必須一致嗎?(包括未開票的收入) 如:我司服務業一般納稅人,今年六月份開票不含稅200萬元,稅金12萬元,因半年度我預估了100萬收入,稅金6萬,計入在“應交稅費-應交增值稅-待轉銷項稅”中。那我在申報六月份增值稅的時候,是按12萬申報還是6萬申報呢?
老師好,請問建筑業發包方和施工企業的工程結算價款為1000萬,發包方已經支付了500萬,拖欠500萬 借:銀行存款500 應收賬款500 貸:工程結算-收入結算 1000/1.09*0.09 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)500/1.09*0.09 應交稅費-待轉銷項稅額500/1.09*0.09 當拖欠的500萬發包方支付時 借:銀行存款500 貸:應收賬款500 借: 應交稅費-待轉銷項稅額500/1.09*0.09 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)500/1.09*0.09 但是我不太理解的是當1000萬到了確認收入時間點時,其中的500萬要做無票申報,那待轉銷項稅額要在申報表中怎么體現
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
難道我當期就要交銷項稅額了嗎
但是沒有開票的話沒有辦法上傳銷售稅額到電子稅務局上呀
你好; 如果你 月報的話。 在申報之前沒有勾選; 你 實際本期有增值稅產生 那么就得繳納了? ?
這里沒有勾選呀,哪里的勾選,我都沒有開票,是等到對方需要在再開票的呢
你好;? ?1. 我說的是你 產生了銷項稅的情況下去勾選進項稅? 2; 如果沒有產生收入 那么就不用去勾選進項稅的?
我出庫了但是沒有開票,老師你說要確認收入嗎
?你好;? ? 出庫了 已經? 轉移了風險 應該是做無票收入 報稅的??