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老師,我想問下,那個已經出庫的商品以后開票,當期確認收入是已經要企業所得稅,但是因為沒有開票放到應交稅費-待轉銷項稅中,等到開票再從待轉銷項稅額轉到銷項稅額;那么在待轉的時候是不需要交增值稅,這是否感覺不同步的。一個確認收入已經交企業所得稅,一個銷售稅額還不需要交增值稅。這是什么準則呢。

2021-11-18 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-18 14:19

你好;? 沒有開票符合收入要求了。 要做收入 做銷項稅處理的 ;? ?不是等著開票才做銷項稅報稅的?

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快賬用戶7577 追問 2021-11-18 14:25

難道我當期就要交銷項稅額了嗎

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快賬用戶7577 追問 2021-11-18 14:25

但是沒有開票的話沒有辦法上傳銷售稅額到電子稅務局上呀

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齊紅老師 解答 2021-11-18 14:26

你好; 如果你 月報的話。 在申報之前沒有勾選; 你 實際本期有增值稅產生 那么就得繳納了? ?

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快賬用戶7577 追問 2021-11-18 14:34

這里沒有勾選呀,哪里的勾選,我都沒有開票,是等到對方需要在再開票的呢

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齊紅老師 解答 2021-11-18 14:36

你好;? ?1. 我說的是你 產生了銷項稅的情況下去勾選進項稅? 2; 如果沒有產生收入 那么就不用去勾選進項稅的?

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快賬用戶7577 追問 2021-11-18 14:53

我出庫了但是沒有開票,老師你說要確認收入嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-18 14:55

?你好;? ? 出庫了 已經? 轉移了風險 應該是做無票收入 報稅的??

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你好;? 沒有開票符合收入要求了。 要做收入 做銷項稅處理的 ;? ?不是等著開票才做銷項稅報稅的?
2021-11-18
你得看下增值稅納稅義務發生了嘛
2021-04-12
同學你好 這個可以的
2021-07-27
你好,進項轉出一般是不允許抵扣的,比如福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務,免稅或者減易計稅對應的或者是開了附屬發票的。
2024-07-24
對的,是的,把它結轉到鏡像。
2023-10-13
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