您好,您120000*2%=4800,計(jì)算是不正確。
請問老師,我單位只有老板一人是單位發(fā)工資,其他全部派遣,派遣單位不給上工會(huì)經(jīng)費(fèi),我單位自行繳納,但是工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提比例為工資總額的2%,老板工資全年120000*2%=4800,但是我單位按照職工人數(shù)計(jì)提了12萬。
請問老師,單位按照工資總額2%計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),通過稅務(wù)上交了,但是代扣職工的工會(huì)經(jīng)費(fèi),直接交給集團(tuán)了,是什么意思呢?
老師,我們公司社保保險(xiǎn),只交了三險(xiǎn),公司給交單位繳納部分,但是個(gè)人總工資金額不變,(其時(shí)就是讓員工全額繳納),那做賬只做個(gè)人繳納部分嘛,還是也分單位和個(gè)人,那付的工資表是不是應(yīng)發(fā)工資里面不算上單位繳納的部分 比如個(gè)人總額工資2000,要是交保險(xiǎn)費(fèi)單位部分500,個(gè)人部分300,實(shí)際發(fā)放1200,但是繳納社保的人工資附表上是不是應(yīng)該應(yīng)發(fā)工資1500呀
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費(fèi),他們再發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資。現(xiàn)有一問題,勞務(wù)派遣公司無工會(huì),我單位要求讓其加入我公司工會(huì)。那么撥繳上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)這塊是由我單位連同正常員工工資一起計(jì)提2%計(jì)算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務(wù)費(fèi),導(dǎo)致工會(huì)經(jīng)費(fèi)稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
老師,那賬載金額15萬,發(fā)放金額152833元,稅收金額152833元,調(diào)減2833元,對(duì)嗎?
老師,發(fā)放的金額截止現(xiàn)在是152833元,25年1月份補(bǔ)計(jì)提工資也發(fā)了,發(fā)放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產(chǎn)證的計(jì)稅方式是什么?房產(chǎn)證計(jì)稅的基數(shù)是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補(bǔ)計(jì)提24年12月工資的會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用,因我公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年計(jì)提工資15萬,目前工資已全部發(fā)放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發(fā)放金額,稅收金額各填多少,有調(diào)整嗎?
補(bǔ)繳以前年度所得稅是不是調(diào)整當(dāng)年報(bào)表就行了,其他年度不用動(dòng)。 補(bǔ)繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗(yàn)收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
怎么注冊個(gè)體戶? 個(gè)體戶有什么風(fēng)險(xiǎn)
做融資的話,有沒有很鍛煉財(cái)務(wù)能力?
老師,賬載金額不應(yīng)該是24年1-12月份計(jì)提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補(bǔ)計(jì)提的2833元,截止目前已發(fā)放工資152833元。
為什么,單位發(fā)放的工資就是12萬,其他員工的工資都是給勞務(wù)派遣公司的,勞務(wù)派遣公司發(fā)放
您好,計(jì)算結(jié)果應(yīng)當(dāng)是2400
勞務(wù)派遣公司給我單位發(fā)票。這部分一定不能做為工資基數(shù)呀?
您好,作為工會(huì)經(jīng)費(fèi)基數(shù)
工資24萬,寫錯(cuò)了
您好,那就沒問題,您企業(yè)承擔(dān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)
但是這對(duì)企業(yè)來說不公平,所得稅匯算清繳調(diào)增,專管員打電話讓調(diào)增,補(bǔ)稅款
您好,那您就讓對(duì)方繳納,您多支付費(fèi)用,這樣就不需要納稅調(diào)增
2020年匯算清繳完畢,接到專管員電話通知。請問怎么解釋
您好,那您就按專管員的要求處理