你好,公司現(xiàn)在是核定征收,企業(yè)所得稅=收入*應(yīng)稅所得率*所得稅稅率?
老師,我們公司接了一個項目,因為資質(zhì)不夠,所以掛靠了一個建筑業(yè)一般納稅人公司,開出的發(fā)票為9%的專票,,這個公司不需要我們提供所有的票據(jù)及工資表等,只需要可以抵扣的專票,說他們公司是核定征收,然后所有的賬務(wù)由我們自己做,還收我們2%的企業(yè)所得稅,老師,能解答下嗎?不是很理解
老師 你好 我們掛靠建筑勞務(wù)公司 一般納稅人 公司現(xiàn)在是核定征收 我想問一下 我們給他們提供成本以后 企業(yè)所得稅該怎么計算?
老師你好 我們掛靠別人公司開3%的勞務(wù)票 現(xiàn)在要我們提供成本給他們 我想問一下 這個成本是怎么計算的 ,假設(shè)我們開100萬的勞務(wù)票 應(yīng)該提供多少成本給他們
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對方掛靠費,然后按照一般納稅人施工類9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對吧。我想問的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項稅額,這樣的話,那我們是不是就只收取管理費就可以了,麻煩老師指點一下,謝謝
老師,想咨詢一下,我們是掛靠的建筑公司,就是別的公司借用我們的資質(zhì)包活,我們收管理費,想咨詢一下,企業(yè)所得稅怎么繳納?是每個工程核算成本嗎?公司還有自己的成本,是合在一起繳納企業(yè)所得稅嗎
公司要注銷,現(xiàn)在報4月的個稅,企業(yè)所得稅和其他都報完了,個稅提示不是清算狀態(tài)的單位不能提交申報表,這個怎么弄
老師好,公司內(nèi)部員工給公司代開樹苗發(fā)票可以嗎,會不會有風(fēng)險呢
我們公司是甲方,一個工程承包給乙方一年,每個月工程量里,扣除乙方消耗的水電費、材料費,扣款之后的金額叫乙方開工程發(fā)票給我們。這樣操作的話,有沒有問題?因為水電,火工品發(fā)票是供電局、民爆公司開給我們甲方的,進(jìn)項都是我們抵扣了的。
老師,報個稅的時候,有的要繳納個稅,我是不是在下個月工資中扣除,這樣對嗎,還是在當(dāng)月工資里面扣
實操里面這個手機(jī)APP里面的票據(jù)在哪里看?
報第四季度財報時,利潤表中研發(fā)費用沒填數(shù),年報時可以填上數(shù)嗎?會有風(fēng)險嗎
個人所得稅完稅證明在哪里打印?
請問:1.沒收到發(fā)票的材料匯算清繳時填在哪里呢? 2.A105000表中,資產(chǎn)類調(diào)整項目的其他行可以調(diào)整哪方面的呢
小規(guī)模公司增值稅報表中10欄小微企業(yè)免銷售額是啥意思?指的哪些?
毛利率公式,凈利潤公式是什么呢